Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Совета городского округа г. Салават РБ от 28.06.2013 N 3-21/268 "О внесении изменений и дополнений в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 декабря 2010 года N 2-39/420"



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2013 г. № 3-21/268

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2011 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2-39/420

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Салават Республики Башкортостан, с учетом результатов мониторинга Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан решил:
1. Внести изменения и дополнения в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 декабря 2010 года № 2-39/420:
1.1. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа, собственных средств организаций и предприятий городского округа.
Общий объем финансирования Программы составляет 54347,0 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 9700,4 млн. рублей;
2012 год - 12832,5 млн. рублей;
2013 год - 15347,3 млн. рублей;
2014 год - 8210,6 млн. рублей;
2015 год - 8256,2 млн. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа составит 606,6 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 54,2 млн. рублей;
2012 год - 88,7 млн. рублей;
2013 год - 145,0 млн. рублей;
2014 год - 121,9 млн. рублей;
2015 год - 196,8 млн. рублей.
Объем финансирования Программы за счет внебюджетных средств составит 50469,0 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 9628,3 млн. рублей;
2012 год - 12440,0 млн. рублей;
2013 год - 14439,9 млн. рублей;
2014 год - 7008,9 млн. рублей;
2015 год - 6951,9 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет всех источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджета городского округа, бюджета Республики Башкортостан и планов предприятий на очередной финансовый год. Реализация проектов, осуществляемых на условиях софинансирования из республиканского бюджета, предусматривает взаимодействие с министерствами и ведомствами по вопросу предоставления субвенций из бюджета Республики Башкортостан.
Объемы финансирования программных мероприятий в разрезе источников финансирования:


Источники Всего, В том числе по годам:
финансирования млн.
руб. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Федеральный бюджет 47,3 7,1 20,1 10,5 4,8 4,8

Бюджет Республики 3224,1 10,8 283,7 751,9 1075,0 1102,7
Башкортостан

Бюджет городского 606,6 54,2 88,7 145,0 121,9 196,8
округа

Внебюджетные 50469,0 9628,3 12440,0 14439,9 7008,9 6951,9
источники

Итого 54347,0 9700,4 12832,5 15347,3 8210,6 8256,2


1.2. Приложение № 1 утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 2 утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 3 утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в городской газете "Выбор" и подлежит размещению на официальном сайте Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности (А.П.Исаев) и главу Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан Ф.Ф.Гильманова.

Председатель
Совета
Л.В.ДАВЫДОВА





Приложение № 1
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 28 июня 2013 г. № 3-21/268

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ


№ Наименование Основные исполнители Сроки Объемы и источники финансирования, млн. руб. Цели
п/п программного мероприятия и соисполнители выполне- и ожидаемые результаты
ния 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Раздел "Промышленное производство"

1.1 Строительство установки ОАО "Газпром нефтехим 2007 - 4817,0 4193 0,0 0,0 0,0 Производственная мощность
ЭЛОУ-АВТ-6 Салават", 2012 Собственные Собственные установки составит 6 млн. т в
ОАО "Салаватнефте- средства средства год.
химремстрой" Увеличение отбора светлых
нефтепродуктов и газойлевых
фракций из нефти, повышение
четкости фракционирования,
вывод из эксплуатации морально
и физически устаревших
существующих установок АВТ-1,
АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5.
Пуск объекта осуществился в 4
кв. 2012 года. Создано 70
дополнительных рабочих мест

1.2 Строительство комплекса ОАО "Газпром нефтехим 2004 - 407,4 508,7 2000,0 4275,0 5462,0 Мощность проектируемого
каталитического крекинга Салават", 2015 Собственные Собственные Собственные Собственные Собственные комплекса составляет 1,095
вакуумного газойля ОАО "Салаватнефте- средства средства средства средства средства млн. т в год.
химремстрой" Получение высокооктанового
компонента автомобильных
бензинов за счет процесса
каталитического крекинга
тяжелого нефтяного сырья.
Создание дополнительных рабочих
мест:
- после ввода объекта в
эксплуатацию - 168

1.3 Строительство установки ОАО "Газпром нефтехим 2010 - 823,1 334,0 0,0 0,0 0,0 Мощность проектируемой
грануляции карбамида Салават", 2012 Собственные Собственные установки составляет 493,4
ОАО "Салаватнефте- средства средства тыс. т/год.
химремстрой" Улучшение качества выпускаемого
карбамида, повышение
безопасности эксплуатации
оборудования, перспектива
последующего наращивания
мощности.
Ввод установки осуществился в
4 кв. 2012 года. Численность
рабочих мест не изменилась

1.4 Строительство ПГУ-410Т на ОАО "Газпром нефтехим 2011 - 2290,8 3885 10168,0 155,8 0,0 Объем выработки составит:
ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ" Салават", 2014 Собственные Собственные Собственные Собственные - эл. энергии 3135 млн.
ОАО "Салаватнефте- средства средства средства средства кВтч/год.
химремстрой" Создание 72 дополнительных
рабочих мест. Пуск в 1
полугод. 2014 года

1.5 Производство акрилатов ОАО "Газпром нефтехим 2011 - 163,3 899,6 280,0 400,0 200,0 Комплекс акриловой кислоты
Салават" 2016 Собственные Собственные Собственные Собственные Собственные позволит выпускать сырье для
средства средства средства средства средства конечной продукции нефтехимии -
суперабсорбентов, акриловых
дисперсий, акриловых красок.
Общий объем инвестиций
составляет 28,4 млрд. рублей.
В него войдут установки по
получению сырой акриловой
кислоты мощностью 80 тыс. тонн
в год, бутилакрилата - 80 тыс.
тонн в год и ледяной акриловой
кислоты - 35 тыс. тонн в год.
Создание 226 дополнительных
рабочих мест

1.6 Организация производства ОАО "Салаватстекло" 2011 - 368,8 805,7 0,0 0,0 0,0 Объем производства составил 4
энергосберегающего стекла 2012 Собственные Собственные млн. кв. м в год. Пуск
средства средства производства осуществился в 3
кв. 2012. Социальная
эффективность инвестиционного
проекта: число созданных
рабочих мест составило 14
человек

1.7 Техническое перевооружение ОАО "Салаватнефтемаш" 2013 г. 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 Сокращение межремонтных циклов.
термического и Собственные Гарантированное качество
нагревательного средства режимов термообработки.
оборудования Создание 8 рабочих мест


1.8 Создание заготовительного ОАО "Салаватнефтемаш" 2013 г. 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 Повышение производительности
участка Собственные труда и высвобождение
средства сборочных площадей основных
цехов

1.9 Создание цеха ОАО "Салаватнефтемаш" 2013 г. 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 Значительное повышение объема
металлоконструкций Собственные и качества выпускаемых
средства металлоконструкций

1.10 Строительство цехов по ООО "Салаватметалл", 2008 - 91,1 16,4 9,4 5,0 5,0 Объем производства составит
производству горячего ОАО "ВНЗМ-1, 2", 2015 Собственные Собственные Собственные Собственные Собственные 37000 т оцинкованных
оцинкования и изготовлению СПКП Жилпромстрой, средства средства средства средства средства металлоконструкций в год - цех
металлоконструкций ООО СТК горячего цинкования; 2200 т в
Башстройизоляция, год - цех металлоконструкций.
Проектировщик Создание дополнительных
рабочих мест:
- во время строительства - 60;
- после ввода объекта в
эксплуатацию - 215

1.11 Производство ООО "Гелиос", г. Уфа, 2012 - 0,0 0,3 52,0 513,23 0,0 Объем производства - 50
полипропиленового ЗАО ИГ "Корпорация 2014 гг. Собственные Привлеченные Привлеченные млн./штук в год.
ламинированного тканого инвестиций", г. Москва средства средства средства Создание 250 дополнительных
полотна и мешков рабочих мест
коробчатого типа

1.12 Производство ООО "Ремстройсервис" 2013 - 0,0 0,0 10,0 15,0 Производство модифицированного
модифицированного дорожного 2014 гг. Собственные Собственные дорожного битума до 150 тыс.
битума средства средства тонн в год

Итого по разделу 8961,5 10642,7 12896,4 5364,0 5667,0
"Промышленное производство": Собственные Собственные Собственные Собственные Собственные
средства средства средства средства средства

2. Раздел "Строительство"

2.1 Реализация программы Администрация 2012 - 0,0 696,9 997,0 1103,0 1207,0 Ввод жилья:
"Стимулирование развития городского округа, 2015 гг. 61,2 103,0 115,0 125,0 2012 г. - 20,5 тыс. кв. м (в
жилищного строительства в МУП "Архитектурно- Средства Средства Средства Средства т.ч. индивидуального - 17,5
городском округе город планировочное бюро", бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ тыс. кв. м);
Салават Республики КУС Минземимущества РБ 5,7 34,5 38 42,5 2013 г. - 42,6 тыс. кв. м (в
Башкортостан на 2012 - 2015 по г. Салавату Средства Средства Средства Средства т.ч. индивидуального - 14,0
годы" бюджета бюджета бюджета бюджета тыс. кв. м);
городского городского городского городского 2014 г. - 44,0 тыс. кв. м (в
округа округа округа округа т.ч. индивидуального - 14,0
630,0 859,5 950,0 1039,5 тыс. кв. м);
Собственные Собственные Собственные Собственные 2015 г. - 46,6 тыс. кв. м (в
средства средства средства средства т.ч. индивидуального - 15,0
тыс. кв. м);
улучшение жилищных условий
граждан (достижение средней
обеспеченности населения общей
2
площади 24,5 м на человека в
2015 г.);
увеличение доли семей, которым
будет доступно приобретение
жилья, соответствующего
стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью
собственных и заемных средств
- с 12 до 30 процентов;
увеличение годового объема
ввода жилья с увеличением доли
ввода жилья, соответствующего
стандартам эконом-класса, к
2015 году до 35 тыс. кв. м

2.2 Строительство Организации-застройщики 2011 г. 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 2011 г. 16,3 тыс. кв. м
многоквартирных домов Собственные жилья.
средства Комплексное решение проблем
развития жилищного
строительства

2.3 Строительство II-ой очереди ООО "Термоизопласт" 2013 - 0,0 0,0 0,0 18,0 18,1 Создание нового объекта по
производства по изоляции 2015 Собственные Собственные производству труб и фасонных
труб и фасонных изделий средства средства изделий больших диаметров (630
больших диаметров - 1020 мм); срок окупаемости -
3 года; число новых рабочих
мест - 10 человек; чистая
прибыль - 25,00 млн. руб.

Итого по разделу 51,7 696,9 997,0 1121,0 1225,1
"Строительство": в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
61,2 103,0 115,0 125,0
Средства Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
5,7 34,5 38,0 42,5
Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского
округа округа округа округа
51,7 630,0 859,5 968,0 1057,6
Собственные Собственные Собственные Собственные Собственные
средства средства средства средства средства

3. Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

3.1 Реализация муниципальной Администрация 2010 - 72,1 36,1 33,6 0,0 Снижение муниципальными
целевой программы городского округа, 2014 в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: бюджетными учреждениями и
"Энергосбережение и муниципальные 58,3 72,1 36,1 33,6 муниципальными предприятиями
повышение энергетической бюджетные учреждения и внебюджетные внебюджетные внебюджетные внебюджетные объемов потребления воды,
эффективности в муниципальные источники источники источники источники природного газа, тепловой
муниципальных учреждениях и предприятия городского энергии, электрической энергии
предприятиях городского округа в течение 5 лет не менее 15
округа город Салават процентов от объема фактически
Республики Башкортостан на потребленного им в 2009 году
2010 - 2014 годы" (за каждого из указанных ресурсов
исключением мероприятий с ежегодным снижением такого
учреждений здравоохранения) объема не менее 3 процентов.
Суммарная экономия
электрической энергии -
17361,9 тыс. кВт*ч;
суммарная экономия тепловой
энергии - 137,0 тыс. Гкал;
суммарная экономия газа -
3
487,1 тыс. м ;
суммарная экономия воды -
3
1354,5 тыс. м

3.2 Реализация программы Администрация 2012 - 0,0 20,0 331,8 329,0 304,8 Обеспечение городского округа
комплексного развития систем городского округа 2015 в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: город Салават Республики
коммунальной инфраструктуры 10,0 294,7 292,3 270,2 Башкортостан необходимыми
городского округа Средства Средства Средства Средства мощностями по электро-, тепло-,
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ газо-, водоснабжению и
10,0 30,7 30,4 28,8 водоотведению действующих
Средства Средства Средства Средства объектов и объектов нового
бюджета бюджета бюджета бюджета строительства и реконструкции
городского городского городского городского при надлежащем качестве услуг,
округа округа округа округа надежности и бесперебойности
6,4 6,3 5,8 оказания услуг. Улучшение
Средства Средства Средства экологической ситуации
предприятий предприятий предприятий

в том числе:

3.2.1 Строительство МУП "Салаватводоканал" 2013 - 0,0 0,0 0,2 46,0 54,0 Обеспечение надежного
руслорегулирующей дамбы на 2015 Средства Средства Средства водоснабжения городов Салавата,
р. Белой в районе бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ Стерлитамака
Зирганского водозабора

3.2.2 Строительство МУП "Салаватводоканал" 2013 - 0,0 0,0 17,5 35,6 17,0 Обеспечение бесперебойной
канализационной насосной 2015 в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: работы системы водоотведения в
станции № 8 15,5 31,6 15,5 городском округе
Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
2,0 4,0 1,5
Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета
городского городского городского
округа округа округа

3.2.3 Строительство двух напорных МУП "Салаватводоканал" 2013 - 0,0 0,0 9,0 Рациональное использование
хозфекальных коллекторов от 2015 в т.ч.: водных объектов, обеспечение
КНС № 3 до ул. Матросова 7,2 5,1 4,1 экологической безопасности
Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
1,8
Средства
бюджета
городского
округа

3.2.4 Приобретение оборудования МУП "Салаватводоканал" 2013 - 0,0 0,0 10,5 7,5 0,0 Обеспечение населения чистой
для электролизной станции 2014 Средства Средства водопроводной водой,
получения гипохлорита бюджета РБ бюджета РБ рациональное использование
натрия Зирганского водных объектов, охрана
водозабора окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности

3.2.5 Модернизация РУ-6 кВ на 2 МУП "Салаватводоканал" 2012 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 Повышение безопасности пуска
подъеме Зирганского в т.ч.: высоковольтных двигателей при
водозабора 1,6 процессе подачи воды.
Средства Мероприятие выполнено.
бюджета РБ Произведена замена масляных
1,6 выключателей на вакуумные
Средства
бюджета
городского
округа

3.3 Реализация муниципальной Администрация 2011 - 127,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Снижение потребления
адресной программы по городского округа, 2012 Собственные в т.ч.: энергетических ресурсов и
поэтапному переходу на управляющие средства 9,7 повышение эффективности их
отпуск ресурсов в организации Средства использования в многоквартирных
соответствии с показаниями бюджета РБ домах
коллективных (общедомовых) 20,0
приборов учета Средства
бюджета
городского
округа
10,3
Собственные
средства

3.4 Реконструкция I и II МУП "Салаватводоканал" 2011 - 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 Снижение потребления
подъемов (внедрение 2014 Собственные Собственные электрической энергии более
энергосберегающих средства средства чем в 5 раз
светильников уличного
освещения)

3.5 Модернизация водопроводной МУП "Салаватводоканал" 2013 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 Обеспечение населения чистой
сети от существующего в т.ч.: водопроводной водой,
трубопровода до ул. 1,62 рациональное использование
Северной в городском округе Средства водных объектов, охрана
г. Салават РБ (ул. бюджета РБ окружающей среды и обеспечение
Ключевая) 1,62 экологической безопасности
Средства
бюджета
городского
округа

3.6 Приобретение тросовой МУП "Салаватводоканал" 2013 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 Для замены канализационных
установки для бестраншейной в т.ч.: сетей при выполнении работ в
замены трубопровода ТРИК М 1,45 стесненных условиях, большой
50 (для замены сетей Средства глубине заложения
канализации) бюджета РБ трубопроводов, пересечении
1,45 нескольких коммуникаций
Средства
бюджета
городского
округа

3.7 Оплата расходов по МУП "Салаватводоканал" 2013 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 Рациональное использование
электроэнергии на подъем в т.ч.: финансовых средств
воды 1,4
Средства
бюджета РБ
1,4
Средства
бюджета
городского
округа

3.8 Реализация комплексной МУП Электрические сети 2011 - 1,5 1,1 0,0 0,0 0,0 2011 год - реконструкция
программы производственного г. Салавата 2012 Собственные Собственные технологического оборудования
и инвестиционного развития средства средства РП-1.
МУП Электрические сети ГО 2012 год - реконструкция сетей
г. Салават РБ на 2009 - ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым
2012 годы проводом, на самонесущий
изолированный провод в пос.
Мусино. Улучшение качества
электрической энергии

3.9 Реализация городской целевой Администрация 2012 - 0,0 19,6 39,5 38,2 112,0 Сокращение удельных текущих
программы "Модернизация городского округа 2015 гг. в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: затрат на содержание систем
систем наружного освещения город Салават, 9,8 11,0 19,1 56,0 наружного освещения путем
городского округа город управляющие Средства Средства Средства Средства перехода на более экономичные
Салават Республики организации бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ элементы освещения при
Башкортостан на 2011 - 2015 9,8 28,52 19,1 56,0 сохранении аналогичных
годы" Средства Средства Средства Средства технических показателей
бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского
округа округа округа округа

3.10 Строительство полигона Администрация 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Улучшение экологической
твердых бытовых отходов городского округа в т.ч.: обстановки. Соблюдение
35,0 экологических норм и правил
Средства при размещении отходов
бюджета РБ производства и потребления
35,0
Средства
бюджета
городского
округа

3.11 Жилищное индивидуальное Администрация 2013 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 Обеспечение комфортного
строительство (в том числе городского округа Средства проживания в районах
для семей, имеющие 3-х и бюджета РБ индивидуальной застройки и
более детей) жилого района многоэтажного строительства.
"Юлдашево" городского округа Данное мероприятие включает в
город Салават РБ себя:
- газификация (корректировка)
п. Спутник-Юлдашево (3,3 млн.
руб.);
- корректировка проекта
водоснабжения микрорайона
Спутник-Юлдашево (1,05 млрд.
руб.);
- корректировка
электроснабжения ЖР "Юлдашево"
(3,0 млрд. руб.)

Итого по разделу "Жилищно- 187,3 152,8 423,7 401,2 486,8
коммунальное хозяйство": в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
29,5 317,5 311,4 361,2
Средства Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
39,8 63,7 49,5 119,8
Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского
округа округа округа округа
187,3 83,5 42,7 40,3 5,8
Собственные Собственные Собственные Собственные Собственные
средства средства средства средства средства



4. Раздел "Транспорт"

4.1 Строительство трамвайной Администрация 2014 - 0,0 0,0 0,0 400,0 321,0 Обеспечение жителей
линии городского округа город 2015 гг. Средства Средства густонаселенных восточного и
Салават РБ бюджета РБ бюджета РБ юго-восточного районов
беспересадочной доставкой в
промышленные районы города;
улучшение экологической
обстановки.
Создание дополнительных 62
рабочих мест

4.2 Приобретение подвижного Администрация 2013 - 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 Снижение расхода
состава (трамвайных вагонов) городского округа город 2015 гг. Средства Средства Средства электроэнергии, улучшение
Салават РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ экологической обстановки,
комфортность. Ежегодно по 2
единицы

4.3 Разработка проекта Администрация 2012 г. 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Приведение автодорог общего
организации дорожного городского округа город Средства назначения в соответствие с
движения на территории Салават РБ бюджета ГОСТ Р 50597-93 "Требование к
городского округа городского эксплуатационному состоянию,
округа допустимому по условиям
обеспечения безопасности
дорожного движения"

Итого по разделу 0,0 0,0 25,8 425,0 346,0
"Транспорт": в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
25,0 425,0 346,0
Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
0,8
Средства
бюджета
городского
округа

5. Раздел "Малое и среднее предпринимательство"

5.1 Реализация программы Администрация 2011 - 6,9 0,0 0,0 Создание благоприятных условий
развития субъектов малого и городского округа город 2013 в т.ч.: для развития субъектов малого
среднего предпринимательства Салават РБ 4,8 и среднего предпринимательства,
в городском округе город Средства обеспечение занятости
Салават Республики бюджета РФ населения, создание
Башкортостан 0,6 дополнительных рабочих мест,
Средства насыщение рынка товарами
бюджета РБ (услугами), увеличение доли
1,0 1,5 8,0 уплаченных субъектами малого и
Средства Средства Средства среднего предпринимательства
бюджета бюджета бюджета налогов в бюджет городского
городского городского городского округа город Салават
округа округа округа Республики Башкортостан

5.2 Создание фермерского ИП Лепетуха Иван 2013 - 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Строительство комплекса с
хозяйства по выращиванию Владимирович 2015 Собственные Собственные Собственные бытовыми, офисными, складскими
сельхозпродукции средства средства средства и производственными площадями,
теплично-парниковым хозяйством
для выращивания и реализации
сельхозпродукции населению в
масштабах города, республики,
страны. Строительство
автономной котельной и
электростанции

5.3 Строительство овоще- и ООО "Башстроймаркет" 2012 - 0,0 13,0 15,0 15,0 15,0 Строительство овоще- и
картофелехранилища с 2015 Собственные Собственные Собственные Собственные картофелехранилища с
производством, средства средства средства средства производством, предназначенным
предназначенным для глубокой для глубокой промышленной
промышленной переработки переработки не только в
полуфабрикаты, но и в конечный
экологичный и качественный
продукт (торговая марка,
республиканский бренд)

5.4 Строительство цеха по ИП Галин Спартак 2011 - 1,5 0,8 1,0 1,0 0,0 Расширение производства,
производству кровельных Фаритович 2014 Собственные Собственные Собственные Собственные строительство цеха по
материалов средства средства средства средства производству кровельных
материалов, удовлетворение
потребности населения в
кровельных материалах

5.5 Реконструкция здания цеха с ООО "ДИАС-М", 2013 - 0,0 0,0 220,0 210,0 0,0 Объем товарооборота более 200
гаражом под торгово- ООО ПКФ "Актау" 2014 гг. Собственные Собственные млн. руб. в год. Создание 450
выставочный комплекс средства средства дополнительных рабочих мест

Итого по разделу "Малое и 2,5 20,7 344,0 326,0 115,0
среднее в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
предпринимательство": 4,8
Средства
бюджета РФ
0,6
Средства
бюджета РБ
1,0 1,5 8,0
Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета
городского городского городского
округа округа округа
1,5 13,8 336,0 326,0 115,0
Собственные Собственные Собственные Собственные Собственные
средства средства средства средства средства

6. Раздел "Образование"

6.1 Капитальный, текущий ремонт Администрация 2012 - 0,0 1,6 1,5 0,0 0,0 Повышение эффективности
и строительство новых городского округа 2013 в т.ч.: в т.ч.: использования материально-
сооружений в МУ "Детский 1,6 1,5 технической базы загородных
оздоровительный лагерь Средства Средства стационарных учреждений отдыха
"Бригантина" бюджета бюджета и оздоровления, расширение
городского городского перечня рекреационных услуг
округа округа (образование, медицинские и
т.д.)

6.2 Строительство детского Администрация 2011 - 2,1 0,0 0,0 Улучшение условий дошкольного
дошкольного учреждения в городского округа 2013 гг. в т.ч.: образования, удовлетворение
МР-3 1,5 54,9 84,2 потребностей населения
Средства Средства Средства городского округа, создание
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ 220 дополнительных дето-мест,
0,6 сокращение очереди в детские
Средства дошкольные учреждения.
бюджета Создание 65 рабочих мест
городского
округа

6.3 Строительство детского Администрация 2011 - 1,7 7,0 141,5 0,0 0,0 Улучшение условий дошкольного
дошкольного учреждения в городского округа 2013 гг. Средства Средства Средства образования, удовлетворение
МР-2 бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ потребностей населения
городского округа, создание
220 дополнительных дето-мест,
сокращение очереди в детские
дошкольные учреждения

6.4 Строительство детского Администрация 2014 - 0,0 0,0 0,0 1,5 18,9 Улучшение условий дошкольного
дошкольного учреждения в городского округа 2015 гг. Средства Средства образования, удовлетворение
МР-94 - 95 на 150 мест бюджета РБ бюджета РБ потребностей населения
городского округа, создание
150 дополнительных дето-мест,
сокращение очереди в детские
дошкольные учреждения.
Создание 45 рабочих мест

6.5 Строительство детского Администрация 2015 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Улучшение условий дошкольного
дошкольного учреждения в городского округа 2017 гг. Средства образования, удовлетворение
МР-48а на 220 мест бюджета РБ потребностей населения
городского округа, создание
220 дополнительных дето-мест,
сокращение очереди в детские
дошкольные учреждения.
Создание 55 рабочих мест

6.6 Капитальный ремонт МДОУ № 2 Администрация 2011 г. 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение условий дошкольного
городского округа Средства образования, обеспечение
бюджета потребностей населения
городского городского округа, создание 60
округа дополнительных дето-мест.
Создание 30 рабочих мест

6.7 Капитальный ремонт МДОУ № 23 Администрация 2011 г. 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение потребностей
городского округа Средства населения городского округа,
бюджета создание 220 дополнительных
городского дето-мест, сокращение очереди
округа в детские дошкольные
учреждения.
Создание 60 рабочих мест

6.8 Капитальный ремонт здания Администрация 2012 - 0,0 46,7 0,0 0,0 Улучшение условий дошкольного
бывшего детского сада по городского округа 2013 гг. в т.ч.: образования, обеспечение
ул. Островского, 60 8,972 потребностей населения
Средства городского округа, создание
бюджета РБ 150 дополнительных дето-мест.
16,6 2,4 Создание 45 рабочих мест
Средства Средства
бюджета бюджета
городского городского
округа округа
21,1
Внебюджетные
источники

6.9 Увеличение количества мест Администрация 2011 - 1,5 3,3 2,2 Повышение охвата детей
в ДОУ за счет возврата городского округа, 2015 гг. в т.ч. в т.ч.: в т.ч.: дошкольным образованием
перепрофилированных групп дошкольные 2,0
(залов, гостиных, студий) образовательные Средства
учреждения бюджета РФ
2,2
Средства
бюджета РБ
1,5 1,0 1,5 1,5
Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского
округа округа округа округа
0,3
Внебюджетные
источники

6.10 Изменение школьной Отдел образования, 2011 - 44,0 26,1 5,7 Улучшение условий обучения и
инфраструктуры: образовательные 2015 гг. в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: воспитания обучающихся
- улучшение материально- учреждения 2,7 8,6 5,7
технической базы ОУ Средства Средства Средства
бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ
1,5 4,3
Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ
2,1 2,7 1,0 1,0
Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского
округа округа округа округа
37,7 10,5
Внебюджетные Внебюджетные
источники источники

6.11 Оснащение образовательных Отдел образования, 2011 - 5,0 8,9 Модернизация ресурсной базы
учреждений компьютерами в образовательные 2015 гг. в т.ч.: в т.ч.: ОУ. Повышение качества
расчете 1 компьютер на 18 учреждения 1,9 8,9 образования
учащихся, интерактивными Средства Средства
досками бюджета РФ бюджета РБ
0,2 0,03 0,5 0,5 0,5
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского городского
округа округа округа округа округа
2,9
Внебюджетные
источники

Итого по разделу 83,9 148,5 238,0 4,5 23,4
"Образование": в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
4,6 10,6 5,7
Средства Средства Средства
бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ
4,7 84,1 227,9 1,5 20,4
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
34,0 21,93 4,4 3,0 3,0
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского городского
округа округа округа округа округа
40,6 31,9
Внебюджетные Внебюджетные
источники источники

7. Раздел "Здравоохранение"

7.1 Строительство Министерство 2013 - 0,0 0,0 27,0 186,0 217,0 Окончание строительства
многопрофильной больницы здравоохранения РБ, 2015 Средства Средства Средства многопрофильной больницы и
главный врач ГБУЗ РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ ввод в эксплуатацию второго
ГБ г. Салавата корпуса хирургического центра -
430,0 млн. руб.
Это позволит развернуть
дополнительные площади для
оказания более качественной и
комфортной медицинской помощи;
высвобождение здания (первого
этажа жилого дома),
занимаемого отделением
переливания крови

Итого по разделу: 0,0 0,0 27,0 186,0 217,0
Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ

8. Раздел "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт"

8.1 Республиканская программа Администрация 2011 - 8,6 18,4 19,2 19,2 19,2 Оказание государственной
государственной поддержки городского округа 2015 в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: поддержки в улучшении жилищных
молодых семей, нуждающихся 2,5 4,7 4,8 4,8 4,8 условий 135 молодым семьям
в улучшении жилищных Средства Средства Средства Средства Средства
условий, на 2011 - 2015 бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ
годы 6,1 13,7 14,4 14,4 14,4
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ

8.2 Мероприятия по формированию Администрация 2011 - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Формирование гражданско-
духовно-нравственных и городского округа 2015 гг. Средства Средства Средства Средства Средства патриотического мировоззрения
культурных ценностей, бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета молодежи, повышение ее
патриотизма в молодежной городского городского городского городского городского социальной активности, развитие
среде округа округа округа округа округа творческой деятельности;
укрепление физического и
психического здоровья молодежи

8.3 Мероприятия по формированию Администрация 2011 - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Укрепление физического и
здорового образа жизни городского округа 2015 гг. Средства Средства Средства Средства Средства психического здоровья
среди молодежи, охрана бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета молодежи;
здоровья молодых граждан, городского городского городского городского городского улучшение материального
профилактика асоциальных округа округа округа округа округа состояния и социально-бытовых
явлений в молодежной среде условий жизни молодых семей;
снижение уровня безработицы
среди молодежи

8.4 Мероприятия по поддержке и Администрация 2012 - 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Развитие системы молодежного
развитию сферы досуга и городского округа 2015 гг. Средства Средства Средства Средства отдыха, организация профильных
творчества молодежи бюджета бюджета бюджета бюджета лагерей и смен, реализация
городского городского городского городского вариативных программ и
округа округа округа округа проектов организации
молодежного и семейного отдыха;
развитие художественного
творчества молодежи,
организация различных
молодежных конкурсов и
фестивалей

8.5 Реализация программы Администрация 2010 - 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение массовости занятий
"Развитие хоккея в городского округа 2012 гг. Средства Средства хоккеем среди различных
городском округе город город Салават РБ, бюджета бюджета возрастных групп населения,
Салават РБ на 2010 - 2012 ОАО "Газпром нефтехим городского городского создание условий, в том числе
годы" Салават", округа округа материально-технической базы,
Комитет по ФК и С отвечающие современным
требованиям, подготовка
спортсменов высокого класса.
Увеличение количества детей,
подростков и молодежи,
занимающихся хоккеем,
подготовка спортсменов высокого
класса

8.6 Реконструкция плавательного Администрация 2013 г. 0,0 94,6 0,0 0,0 0,0 Цель: развитие физической
бассейна "Алмаз" городского округа, Средства культуры и спорта, привлечь
ОАО "Газпром нефтехим бюджета РБ население города к активным
Салават" занятиям физической культурой
и спортом, пропаганда здорового
образа жизни, создание
условий, в том числе
материально-технической базы,
подготовка спортсменов
высокого класса.
Результат: увеличение
численности населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

8.7 Строительство универсальных Администрация 2012 - 0,0 4,2 7,7 7,7 Цель: привлечь население
спортивных площадок по городского округа, 2015 гг. в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: города к активным занятиям
месту жительства управляющие компании 4,0 4,0 физической культурой и
ЖКХ Средства Средства спортом, пропаганда здорового
бюджета бюджета образа жизни, создание
городского городского условий, в том числе
округа округа материально-технической базы.
10,1 4,2 3,7 3,7 Результат: увеличение
Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные численности населения,
источники источники источники источники систематически занимающегося
физической культурой и спортом

8.8 Реконструкция здания бывшей Администрация 2013 - 0,0 0,0 9,6 3,0 0,0 Создание благоприятных условий
СОШ № 26 по ул. Горького, 3 городского округа 2014 гг. Средства Средства для занятий пауэрлифтингом, в
для центра тяжелой атлетики бюджета РБ бюджета РБ т.ч. материально-технической
базы для занятий подростков и
детей.
Результат: увеличение
численности населения,
систематически занимающегося
тяжелой атлетикой,
пауэрлифтингом

8.9 Реконструкция бывшего здания Администрация 2013 г. 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 Создание благоприятных условий
"Титаник" по ул. Губкина, 10 городского округа Средства для занятия боксом и
А (2-й этаж) для центра бюджета РБ настольным теннисом, в т.ч.
бокса и настольного тенниса материально-технической базы
для занятий подростков и
детей.
Результат: увеличение
численности населения,
систематически занимающегося
боксом и настольным теннисом

Итого по разделу 9,7 125,7 43,4 31,5 28,5
"Молодежная политика, в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
культура, физическая 2,5 4,7 4,8 4,8 4,8
культура и спорт": Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ
6,1 108,3 32,8 17,4 14,4
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
1,1 2,6 1,6 5,6 5,6
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского городского
округа округа округа округа округа
10,1 4,2 3,7 3,7
Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные
источники источники источники источники

9. Раздел "Охрана окружающей среды"

9.1 Реализация городской Администрация 2011 - 402,4 1044,4 345,5 351,4 147,4 Повышение уровня экологической
целевой программы "Экология городского округа 2015 в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: безопасности населения и
и природные ресурсы (2011 - 18,7 18,7 18,7 природных комплексов городского
2014 годы)" городского Средства Средства Средства округа
округа город Салават бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
Республики Башкортостан 16,7 16,48 25,8 25,8 25,9
Средства Средства Средства Средства Средства
<*> за исключением бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета
инвестиционных проектов МУП городского городского городского городского городского
"Салаватводоканал" округа округа округа округа округа
385,7 1027,97 301,0 306,9 102,8
Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные
источники источники источники источники источники

Итого по разделу: 402,4 1044,4 345,5 351,4 147,4
в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
18,7 18,7 18,7
Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
16,7 16,48 25,8 25,8 25,9
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского городского
округа округа округа округа округа
385,7 1027,97 301,0 306,9 102,8
Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные
источники источники источники источники источники

10. Раздел "Реализация мероприятий по административной реформе"

10.1 Модернизация технических Администрация 2011- 1,2 0,4 5,7 0,0 0,0 Модернизация рабочих мест
средств, включая серверное городского округа 2013 Средства Средства Средства специалистов для оказания
оборудование, оборудование бюджета бюджета бюджета услуг в электронном виде
инфраструктуры городского городского городского
округа округа округа

10.2 Создание каналов обмена Администрация 2011 - 0,2 0,3 0,5 0,0 0,0 Обеспечение межведомственного
информацией в пределах городского округа 2013 Средства Средства Средства взаимодействия с использованием
городского округа бюджета бюджета бюджета информационных технологий
городского городского городского
округа округа округа

10.3 Переход МУП, МАУ к Муниципальные 2012 - 0,0 0,05 0,3 0,0 0,0 Обеспечение единства закупочной
Федеральному закону № 44-ФЗ автономные учреждения 2013 гг. Внебюджетные Внебюджетные деятельности, развитие
от 05.04.2013 "О (предприятия) источники источники добросовестной конкуренции,
контрактной системе в сфере обеспечение системности,
закупок товаров, работ, гласности и прозрачности
услуг для обеспечения закупок, предотвращение
государственных и коррупции
муниципальных нужд"

Итого по разделу: 1,4 0,7 6,5 0,0 0,0
в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
1,4 0,7 6,2
Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета
городского городского городского
округа округа округа
0,05 0,3
Внебюджетные Внебюджетные
источники источники

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Итого по разделам: 47,3 7,1 20,1 10,5 4,8 4,8
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ бюджета РФ
3224,1 10,8 283,7 751,9 1075 1102,7
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ бюджета РБ
606,6 54,2 88,7 145,0 121,9 196,8
Средства Средства Средства Средства Средства
бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета
городского городского городского городского городского
округа округа округа округа округа
50469,0 9628,3 12440,0 14439,9 7008,9 6951,9
Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные Внебюджетные
источники источники источники источники источники

Всего: 54347,0 9700,4 12832,5 15347,3 8210,6 8256,2






Приложение № 2
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 28 июня 2013 г. № 3-21/268

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ
К РЕАЛИЗАЦИИ В 2011 - 2015 ГОДЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КОМПЛЕКСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


№ Краткая характеристика Срок Период Общий объем Годовой объем производства Ожидаемый результат за счет реализации инвестиционных
инвестиционных проектов окупаемости выполнения инвестиций за счет реализации проекта проектов (млн. рублей в ценах 2013 года)
(лет) для
реализации в в Число рабочих мест Платежи в Годовой
проекта, стоимостном натуральной (человек) бюджет экономический
млн. руб. выражении форме (млн. руб. эффект
(млн. руб.) (тонн, ед., в год) (млн. рублей
км и др.) в год)
всего в т.ч. после всего
ввода в
эксплуатацию

Промышленность

ОАО "Газпром нефтехим Салават"

1 Строительство установки 8,2 2007 - 2012 9393,0 2110,8 6 млн. тонн/ 70 70 - -
ЭЛОУ-АВТ-6 для получения год
нефтепродуктов путем
первичной переработки
нефти мощностью 6 млн.
тонн/год

2 Строительство комплекса 9,26 2004 - 2015 17604,0 10490,9 415416 т. 168 168 1926,2 752,1
каталитического крекинга
вакуумного газойля

3 Строительство установки 6,1 2010 - 2012 1208,7 509,6 493,4 тыс. 0 0 - -
грануляции карбамида тонн/год

4 Строительство ПГУ-410Т на 6 2011 - 2014 16499,6 4783 3135,0 млн. 72 72 438 487
ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ" кВтч/год

5 Производство а) ледяная 10,2 2011 - 2016 28427,0 1711 32550 т 226 226 1038 1021
акрилатов акриловая
кислота

б) бутил- 5081 74400 т
акрилат

ОАО "Салаватстекло"

1 Производство 4,9 2011 - 2012 1182 - 4 млн. кв. 14 14 39 -
энергосберегающего стекла м/год

ОАО "Салаватнефтемаш"

1 Техническое перевооружение 6,7 2013 37 34 67 тонн/год 8 8 0,2 5,5
термического и
нагревательного
оборудования

2 Создание заготовительного 2,12 2013 140 166 0 0 -
участка

3 Создание цеха 4 2013 200 - 1200 т/месяц 90 90 -
металлоконструкций

ООО "Салаватметалл"

1 Строительство цехов по 5 2008 - 2015 542,9 - 37 т в год 275 215 43 -
производству и изготовлению
металлоконструкций

ООО "Гелиос"

1 Производство 5 2012 - 2014 565,5 598,5 50 млн. штук 250 250 100 244,61
полипропиленового гг. в год
ламинированного тканого
полотна и мешков
коробчатого типа

ООО "Ремстройсервис"

1 Производство 2 2013 - 2014 25 180 18 тыс. 40 25 15 -
модифицированного дорожного тонн/год
битума

Итого: 75824,7 1213 1138

Строительство

ООО "Термоизопласт"

1 Строительство II-й очереди 3 2014 - 2015 36,1 25 60 км/год 10 10 9,5 25
производства по изоляции
труб и фасонных изделий
больших диаметров

Итого: 36,1 10 10

Жилищно-коммунальное хозяйство

МУП "Салаватводоканал"

* Строительство 2013 - 2015 100,2 Проект находится на стадии проектирования
руслорегулирующей дамбы на
р. Белой в районе
Зирганского водозабора

* Строительство 2013 - 2015 70,1 Проект находится на стадии проектирования
канализационной насосной
станции № 8

* Строительство 2 напорных 2013 - 2015 18,2 Проект находится на стадии проектирования
хоз. фекальных коллекторов
от КНС № 3 до ул. Матросова

* Приобретение оборудования 2013 - 2015 18 Проект находится на стадии проектирования
для электролизной станции
получения гипохлорита
натрия Зирганского
водозабора

* Модернизация РУ-6 кВ на 2 2012 3,2 Проект находится на стадии проектирования
подъеме Зирганского
водозабора

1 Реконструкция I и II 5 2011 - 2014 0,9 Проект находится на стадии проектирования
подъемов (внедрение
энергосберегающих
светильников уличного
освещения)

Итого: 210,6

Транспорт

Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан

1 Строительство трамвайной 2014 - 2015 721 - 11,2 км 62 36 18,6
линии

2 Проект организации 2013 0,8 - - определяется - - -
дорожного движения на проектом
территории городского
округа

Итого: 721,8 62 36

Малое и среднее предпринимательство

ИП Лепетуха И.В.

1 Строительство фермерского 5 2013 - 2015 300 - 500 т/год 70 50 - -
хозяйства по выращиванию
сельхозпродукции

ООО "Башстроймаркет"

1 Строительство овоще- и 4 2012 - 2015 58 1,5 3000 т в год 70 60 1,5 7
картофелехранилища с
производством для глубокой
переработки

ИП Галин С.Ф.

1 Строительство цеха по 3 2011 - 2014 4,3 24 120 тыс. кв. 18 8 0,2 -
производству кровельных м
материалов

ООО ПКФ "Актау"

1 Реконструкция здания цеха с 6 2013 - 2014 430 200 - 520 450 20 -
гаражом под торгово-
выставочный комплекс

Итого: 792,3 678,0 568,0

Итого по разделам: 77585,5 1963,0 1752,0






Приложение 2.1

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Газпром нефтехим Салават"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Строительство установки
ЭЛОУ-АВТ-6

2. Наименование предприятия, Открытое акционерное общество
реализующего проект, форма "Газпром нефтехим Салават",
собственности 453256, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
30. Телефон: (3476) 39-21-09.
Факс: (3476) 39-21-03. Адрес
электронной почты: snos@snos.ru

3. Вид экономической деятельности, 23.20
код по ОКВЭД

4. Краткая характеристика, описание и Строительство данной установки
содержание проекта относится к нефтеперерабатывающей
промышленности.
Установка атмосферно-вакуумной
перегонки с блоком стабилизации
бензина предназначена для
переработки западно-сибирской
нефти

5. Цель проекта Назначение - увеличение отбора
светлых нефтепродуктов и
газойлевых фракций из нефти,
повышение четкости
фракционирования, вывод из
эксплуатации морально и физически
устаревших существующих установок
АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2,
ЭЛОУ-5

6. Участники проекта (инвестор, Инвестор-застройщик проекта - ОАО
подрядчик, застройщик, заказчик) "Газпром нефтехим Салават",
заказчик и генподрядчик -
ОАО СНХРС

7. Срок реализации проекта Начало реализации проекта - июль
2007 года.
Ориентировочный срок завершения
строительства - июль 2012 года

8. Год выхода производства на 2012 год
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 9393,0 млн. руб.
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства Мощность установки 6 млн. т/год

11. Срок окупаемости Срок окупаемости - 4,1 года,
дисконтированный срок
окупаемости - 8,2 года

12. Показатели эффективности Производственная мощность - 6
(производственная мощность, млн. т/год.
дополнительный физический объем Чистый дисконтированный доход -
производства, значение чистой 2110,8 млн. руб.
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в 70
эксплуатацию






Приложение 2.2

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Газпром нефтехим Салават"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Строительство комплекса
каталитического крекинга
вакуумного газойля

2. Наименование предприятия, Открытое акционерное общество
реализующего проект, форма "Газпром нефтехим Салават",
собственности 453256, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
30. Телефон: (3476) 39-21-09.
Факс: (3476) 39-21-03. Адрес
электронной почты: snos@snos.ru

3. Вид экономической деятельности, 23.20, 24.14.2; 24.11
код по ОКВЭД

4. Краткая характеристика, описание и Комплекс каталитического крекинга
содержание проекта предназначен для получения
высокооктанового компонента
автомобильных бензинов за счет
процесса каталитического крекинга
тяжелого нефтяного сырья,
представляющего собой смесь
прямогонных вакуумных газойлей,
полученных из разных нефтей с
содержанием серы до 3,3% массовых

5. Цель проекта Увеличение объемов производства
светлых нефтепродуктов, в том
числе бензина на 617 тыс. тонн в
год. Получение дополнительной
прибыли. Повышение
конкурентоспособности продукции
НПЗ с учетом возрастающих
требований к топливам.
Дополнительное получение ценных
углеводородных газов

6. Участники проекта (инвестор, Инвестор-застройщик проекта - ОАО
подрядчик, застройщик, заказчик) "Газпром нефтехим Салават",
заказчик и генподрядчик -
ОАО СНХРС

7. Срок реализации проекта Начало реализации проекта -
январь 2004 год.
Ориентировочный срок завершения
строительства - ноябрь 2015 год

8. Год выхода производства на 2016
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 17604,4
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства Мощность проектируемой установки
составляет 1,095 млн. т/год по
сырью

11. Срок окупаемости Срок окупаемости - 9,26 лет

12. Показатели эффективности Производственная мощность -
(производственная мощность, 1,095 млн. т/год по сырью.
дополнительный физический объем Чистая прибыль в первый год
производства, значение чистой эксплуатации - 752,1 млн. руб.
прибыли, ежегодное поступление Платежи в бюджет в первый год
платежей в бюджеты всех уровней и эксплуатации - 1926,2 млн. руб.
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест:

а) во время строительства

б) после ввода объекта в 168 рабочих мест
эксплуатацию






Приложение 2.3

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Газпром нефтехим Салават"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Строительство установки
грануляции карбамида

2. Наименование предприятия, Открытое акционерное общество
реализующего проект, форма "Газпром нефтехим Салават",
собственности 453256, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
30. Телефон: (3476) 39-21-09.
Факс: (3476) 39-21-03. Адрес
электронной почты: snos@snos.ru

3. Вид экономической деятельности, 24.15
код по ОКВЭД

4. Краткая характеристика, описание и Установка предназначена для
содержание проекта получения из раствора карбамида
круглых и однородных гранул
требуемого качества, стойких к
поломке и комкообразованию при
хранении и транспортировке

5. Цель проекта Получение гранулированного
карбамида, повышение безопасности
эксплуатации оборудования,
значительное сокращение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу,
внедрение новых энергосберегающих
технологий, перспектива
последующего наращивания
мощности, возможность варьировать
вид получаемого карбамида в
соответствии с потребностями
рынка

6. Участники проекта (инвестор, Инвестор-застройщик проекта - ОАО
подрядчик, застройщик, заказчик) "Газпром нефтехим Салават",
заказчик и генподрядчик -
ОАО СНХРС

7. Срок реализации проекта Начало реализации проекта -
сентябрь 2010.
Ориентировочный срок завершения
строительства - сентябрь 2012 г.

8. Год выхода производства на 2012 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 1208,7
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства Мощность проектируемой
установки - 493,4 тыс. тонн в год

11. Срок окупаемости Срок окупаемости - 4,8 года,
дисконтированный срок
окупаемости - 6,1 года

12. Показатели эффективности Мощность проектируемой
(производственная мощность, установки - 493,4 тыс. тонн в
дополнительный физический объем год.
производства, значение чистой Чистый дисконтированный доход -
прибыли, ежегодное поступление 509,6 млн. руб.
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность Численность рабочих мест не
инвестиционного проекта: меняется
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в
эксплуатацию






Приложение 2.4

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Газпром нефтехим Салават"


№ Показатели Сведения

1 Наименование проекта Строительство ПГУ-410 Т на ООО НС
ТЭЦ

2 Наименование предприятия, ОАО "Газпром нефтехим Салават"
реализующего проект, форма
собственности

3 Вид экономической деятельности, Раздел Е класс 40 (40.10.11,
код по ОКВЭД 40.30.11)

4 Краткая характеристика, описание и Парогазовая установка
содержание проекта электрической мощностью 410 МВт и
тепловой мощностью 200 Гкал/час
предназначена для выработки
электрической и тепловой энергии.
В состав блока входят: газовая
турбина, паровая турбина, котел-
утилизатор, КРУЭ-220 кВ,
градирня, пункт подготовки газа,
склад дизельного топлива

5 Цель проекта Увеличение производства
электрической энергии и тепловой
энергии (пара и горячей воды),
повышение надежности и
эффективности выработки
электрической и тепловой
энергии, повышение
конкурентоспособности предприятия
на рынке электроэнергии

6 Участники проекта (инвестор, Инвестор-застройщик проекта - ОАО
подрядчик, застройщик, заказчик) "Газпром нефтехим Салават",
заказчик и генподрядчик -
ОАО СНХРС

7 Срок реализации проекта Начало реализации проекта - июнь
2011 г.
Ориентировочный срок завершения
строительства - 2014 г.

8 Год выхода производства на 2015 г.
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 16499,6 млн. руб.
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства Годовой объем производства - 3135
млн. кВт/ч

11 Срок окупаемости 6 лет

12 Показатели эффективности Годовой объем производства - 3135
(производственная мощность, млн. кВт/ч.
дополнительный физический объем Чистая прибыль в первый год
производства, значение чистой эксплуатации - 487 млн. руб.
прибыли, ежегодное поступление Платежи в бюджет в первый год
платежей в бюджеты всех уровней) эксплуатации - 438 млн. руб.

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест:

а) во время строительства -

б) после ввода объекта в 72 рабочих места
эксплуатацию






Приложение 2.5

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Газпром нефтехим Салават"


№ Показатели Сведения

1 Наименование проекта Производство акрилатов

2 Наименование предприятия, ОАО "Газпром нефтехим Салават",
реализующего проект, форма 453256, Республика Башкортостан,
собственности г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
30. Телефон: (3476) 39-21-09.
Факс: (3476) 39-21-03. Адрес
электронной почты: snos@snos.ru

3 Вид экономической деятельности, 24.14.2; 24.11
код по ОКВЭД

4 Краткая характеристика, описание Комплекс акриловой кислоты
и содержание проекта позволит выпускать сырье для
конечной продукции нефтехимии -
суперабсорбентов, акриловых
дисперсий, акриловых красок. В
него войдут установки по
получению сырой акриловой
кислоты мощностью 80 тыс. тонн в
год, бутилакрилата (эфира
акриловой кислоты и бутанола)
производительностью 80 тыс. тонн
в год и ледяной акриловой
кислоты мощностью 35 тыс. тонн в
год

5 Цель проекта Строительство и ввод в
эксплуатацию комплекса установок
по производству сырой
(неочищенной) акриловой кислоты
мощностью 80 тыс. тонн, ледяной
(безводной) акриловой кислоты
мощностью 35 тыс. тонн,
бутилакрилата 80 тыс. тонн.
Основная продукция: ледяная
акриловая кислота и бутилакрилат

6 Участники проекта (инвестор, Инвестор проекта - ОАО "Газпром
подрядчик, застройщик, заказчик) нефтехим Салават"

7 Срок реализации проекта Начало реализации проекта -
сентябрь 2011 г.
Ориентировочный срок завершения
строительства - 2016 г.

8 Год выхода производства на 2016 г.
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 28427 млн. руб.
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства Сырая (неочищенная) акриловая
кислота - 80 тыс. т/год, ледяная
(безводная) акриловая кислота -
35 тыс. т/год, бутилакрилат - 80
тыс. т/год

11 Срок окупаемости 10,2 лет

12 Показатели эффективности Чистая прибыль в первый год
(производственная мощность, эксплуатации - 1021 млн. руб.
дополнительный физический объем Платежи в бюджет в первый год
производства, значение чистой эксплуатации - 1038 млн. руб.
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней)

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест:

а) во время строительства -

б) после ввода объекта в 226 рабочих мест
эксплуатацию






Приложение 2.6

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Салаватстекло"


1 Наименование проекта "Организация производства
энергосберегающего стекла"

2 Наименование предприятия, ОАО "Салаватстекло"
реализующего проект, форма
Иная смешанная российская
собственность

3 Вид экономической деятельности, Производство строительных
код по ОКВЭД материалов, ОКВЭД 26.11

4 Краткая характеристика, описание Энергосберегающее стекло (другие
и содержание проекта определения: теплосберегающее
стекло, низкоэмиссионное стекло,
селективное стекло) - это
полированное флоат-стекло, на
поверхность которого путем
напыления нанесено специальное,
содержащее свободные электроны,
покрытие из полупроводниковых
окислов металлов или цветных
металлов. За счет явлений
интерференции и
электропроводимости стекло с
таким покрытием отражает
тепловые волны в инфракрасном
диапазоне, что позволяет
существенно сократить теплопотери
помещения. Поскольку
энергосберегающее стекло
выборочно пропускает волны,
становится понятным одно из его
менее распространенных
определений как селективного
стекла (сравните: селекция,
отбор). Они обладают наиболее
важной функцией стекол для
большинства регионов России -
высокой теплоизоляцией. Такие
стекла препятствуют теплопотерям,
связанным с явлением теплового
излучения.
Финансирование проекта
предполагается за счет
собственных и заемных средств.
Рассматриваемый проект приносит
прибыль. Планируемый ежегодный
размер прибыли после пуска
производства и выхода на полную
производственную мощность с
учетом индексации в среднем
составит 148,9 млн. руб.

5 Цель проекта Суть проекта:

Организация успешного
высокорентабельного бизнеса на
динамично развивающемся рынке
стекольной промышленности за
счет организации производства
энергосберегающего стекла и
обеспечение возврата вложенных
средств.
Цели вложения средств:
- завоевание новых рынков;
- увеличение рентабельности
бизнеса;
- внедрение производства новых
видов продукции

6 Участники проекта Инициатор и собственник проекта -
ОАО "Салаватстекло".
Предполагается использовать
оборудование по нанесению
покрытий фирмы "Von Ardene"
(Германия). Строительные работы
будут производиться силами
подрядных организаций

7 Срок реализации проекта 2011 - 2012 годы

8 Год выхода производства на 2013 год
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 1182,0
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства 4 млн. кв. м в год

11 Срок окупаемости 4,9 лет

12 Показатели эффективности Чистый приведенный доход проекта
NPV = 179393 т. руб.
Рентабельность инвестиций PI =
1,062.
Внутренняя норма рентабельности
IRR = 19,5%

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест 14 человек






Приложение 2.7

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Салаватнефтемаш"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Техническое перевооружение
термического и нагревательного
оборудования

2. Наименование предприятия, Открытое Акционерное Общество
реализующего проект, форма "Салаватнефтемаш", частная
собственности

3. Вид экономической деятельности, Проектирование и производство
код по ОКВЭД оборудования для
нефтегазодобывающей,
нефтеперерабатывающей,
нефтехимической, химической и
других отраслей, связанных с
обращением, транспортированием,
хранением жидких, газообразных
веществ, в том числе токсичных,
взрывоопасных и огнеопасных

Код ОКВЭД: 29.24.1
(дополнительные коды ОКВЭД для
ОКПО-05754941: 29.13; 27.52;
28.21; 28.40.1)

4. Краткая характеристика, описание и Разработка проектов технического
содержание проекта перевооружения и строительства
газовых термических и
нагревательных печей

5. Цель проекта Экономия энергоносителей.
Сокращение межремонтных циклов.
Гарантированное качество режимов
термообработки

6. Участники проекта (инвестор, ОАО "Салаватнефтемаш"
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 1 год

8. Год выхода производства на 2014 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 37,0 млн. руб.
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства 34,0 млн. руб.

11. Срок окупаемости 6,7 года

12. Показатели эффективности Годовой экономический эффект -
(производственная мощность, 5,5 млн. руб.
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест:

а) во время строительства

б) после ввода объекта в 8 рабочих мест с улучшенными
эксплуатацию условиями труда и требованием
высокого профессионального уровня
знаний






Приложение 2.8

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Салаватнефтемаш"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Создание заготовительного участка

2. Наименование предприятия, Открытое Акционерное Общество
реализующего проект, форма "Салаватнефтемаш", частная
собственности

3. Вид экономической деятельности, Проектирование и производство
код по ОКВЭД оборудования для
нефтегазодобывающей,
нефтеперерабатывающей,
нефтехимической, химической и
других отраслей, связанных с
обращением, транспортированием,
хранением жидких, газообразных
веществ, в том числе токсичных,
взрывоопасных и огнеопасных.
Код ОКВЭД: 29.24.1
(дополнительные коды ОКВЭД для
ОКПО-05754941: 29.13; 27.52;
28.21; 28.40.1)

4. Краткая характеристика, описание и Разработка проекта
содержание проекта заготовительного участка

5. Цель проекта Повышение производительности
труда и высвобождение сборочных
площадей основных цехов

6. Участники проекта (инвестор, ОАО "Салаватнефтемаш"
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 1 год

8. Год выхода производства на 2013 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 140,0 млн. руб.
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства 166 млн. руб.

11. Срок окупаемости 2,12 года

12. Показатели эффективности Чистая прибыль - 66 млн. рублей
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства -
б) после ввода объекта в -
эксплуатацию






Приложение 2.9

Паспорт инвестиционного проекта
ОАО "Салаватнефтемаш"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Создание цеха металлоконструкций

2. Наименование предприятия, Открытое Акционерное Общество
реализующего проект, форма "Салаватнефтемаш", частная
собственности

3. Вид экономической деятельности, Проектирование и производство
код по ОКВЭД оборудования для
нефтегазодобывающей,
нефтеперерабатывающей,
нефтехимической, химической и
других отраслей, связанных с
обращением, транспортированием,
хранением жидких, газообразных
веществ, в том числе токсичных,
взрывоопасных и огнеопасных.
Код ОКВЭД: 29.24.1
(дополнительные коды ОКВЭД для
ОКПО-05754941: 29.13; 27.52;
28.21; 28.40.1)

4. Краткая характеристика, описание и Разработка проекта цеха
содержание проекта металлоконструкций

5. Цель проекта Значительное повышение объема и
качества выпускаемых
металлоконструкций

6. Участники проекта (инвестор, ОАО "Салаватнефтемаш"
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 1 год

8. Год выхода производства на 2013 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 200,0 млн. руб.
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства 1200 т. в месяц

11. Срок окупаемости 4 года

12. Показатели эффективности Чистая прибыль - 36 млн. рублей
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства -
б) после ввода объекта в 80 - 90 рабочих мест с
эксплуатацию улучшенными условиями труда






Приложение 2.10

Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Салаватметалл"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Строительство цехов по
производству горячего оцинкования
и изготовлению металлоконструкций
ООО "Салаватметалл"

2. Наименование предприятия, ООО "Салаватметалл", частная
реализующего проект, форма собственность

3. Вид экономической деятельности, 28.5 Обработка металлов и
код по ОКВЭД нанесение покрытий на металлы;
обработка металлических изделий с
использованием основных
технологических процессов
машиностроения.
28.1 Производство строительных
металлических конструкций и
изделий

4. Краткая характеристика, описание и Проект предусматривает
содержание проекта комплексную обработку
металлоконструкций, дробеструйную
и химическую очистку, оцинковку
металлоконструкций, что создает
высокую антикоррозийную стойкость

5. Цель проекта Организация производства
металлических оцинкованных опор
высокого качества с
использованием
высокотехнологичного оборудования
производства Австрии, России,
Китая. Предприятие будет
представлять полный
технологический цикл по
изготовлению металлоконструкций с
последующим горячим цинкованием

6. Участники проекта (инвестор, Инвесторы:
подрядчик, застройщик, заказчик) участники Общества.
Поставщик оборудования для
горячего оцинкования:
KOERNER KVK (Австрия).
Подрядчики:
ООО СПКП "Жилпромстрой"
ОАО "Востокнефтезаводмонтаж" -
управления 1, 2
МК
ООО "Строительно-торговая
компания"
ООО "Башстройизоляция"
Заказчик:
ООО "Салаватметалл"
Проектные работы:
ПК "Проектировщик"

7. Срок реализации проекта 2008 - 2015 гг.

8. Год выхода производства на 2013 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 542,9 млн. рублей
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства 37000 т в год - цех горячего
цинкования;
2200 т металлоконструкций в год -
цех металлоконструкций

11. Срок окупаемости 5 лет

12. Показатели эффективности 40000 т в год - цех горячего
(производственная мощность, цинкования;
2500 т металлоконструкций в год -
цех металлоконструкций
дополнительный физический объем
производства,

значение чистой прибыли, 50 млн. руб. в год
(зависит от динамики цен на
основное сырье - цинк и металл)

ежегодное поступление платежей в 43 млн. руб. в год
бюджеты всех уровней и др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 275 чел.
а) во время строительства 60 чел.
б) после ввода объекта в 215 чел.
эксплуатацию






Приложение 2.11

Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Гелиос"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Производство полипропиленового
ламинированного тканого полотна
и мешков коробчатого типа,
произведенных на его основе с
улучшенными эксплуатационными и
защитными характеристиками

2. Наименование предприятия, ООО "Гелиос", г. Уфа
реализующего проект, форма
собственности

3. Вид экономической деятельности, 25.22, 45.21.1, 51.19, 51.70,
код по ОКВЭД 60.24.2

4. Краткая характеристика, описание и Производство упаковочных
содержание проекта материалов из ПП мирового класса

5. Цель проекта - появление в России
производителя полипропиленового
ламинированного тканого
наноструктурированного полотна
ПЛТПНП;
- изготовление из ПЛТПНП мирового
образца и превосходящего качества
технической упаковки тканых
коробчатых ПП мешков и мешков
типа "Big-Bag" с учетом
наноразработок с уникальными
свойствами мембран, сочетающих в
себе возможности адсорбции,
фильтрации и барьерности в
широком диапазоне применения для
различных транспортируемых в них
материалов

6. Участники проекта (инвестор, Инициатор - ООО "Гелиос", г. Уфа,
подрядчик, застройщик, заказчик) долевое участие - ЗАО ИГ
"Корпорация инвестиций",
г. Москва, заемные средства - ОАО
"Сбербанк", г. Москва

7. Срок реализации проекта 2012 - 2014 гг.

8. Год выхода производства на 2015 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 565,5 млн. рублей
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства 50 млн./штук в год

11. Срок окупаемости 5 лет

12. Показатели эффективности Значение чистой прибыли при
(производственная мощность, достижении проектной мощности
дополнительный физический объем 50 млн. шт./год - 137 млн.
производства, значение чистой рублей.
прибыли, ежегодное поступление Ежегодное поступление платежей в
платежей в бюджеты всех уровней и бюджеты - 100 млн. руб., в т.ч.:
др.) 56 млн. руб. - федеральный
бюджет;
42 млн. руб. - региональный
бюджет;
2 млн. руб. - местный бюджет

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 250
а) во время строительства 10
б) после ввода объекта в 240
эксплуатацию






Приложение 2.12

Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Ремстройсервис"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Производство модифицированного
дорожного битума

2. Наименование предприятия, Общество с ограниченной
реализующего проект, форма ответственностью
собственности "Ремстройсервис", 453260,
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Первомайская, 56,
телефон: (3476) 36-99-19, факс:
(3476) 32-02-02

3. Вид экономической деятельности, 45.21.10
код по ОКВЭД

4. Краткая характеристика, описание и Строительство дорог постоянно
содержание проекта расширяется, что неизбежно
приводит к повышению спроса на
дорожный битум. Производство
жидких (МГО, СДБ), дорожных
неокисленных битумов включает в
себя следующие этапы:
- доставка углеводородного сырья
на промышленную площадку
железнодорожными цистернами;
- размещение углеводородного
сырья в емкости-сборники для
последующей переработки;
- размещение оборудования
предусмотрено на открытой
площадке, чем обеспечивается
удобство и безопасность их
эксплуатации, возможность
проведения ремонтных работ и
принятие оперативных мер для
предотвращения аварийных ситуаций

5. Цель проекта Модифицированные материалы
являются более морозоустойчивыми
и эластичными, благодаря таким
свойствам смеси легче принимают
заданную форму. Производство
модифицированного дорожного
битума позволит улучшить качество
дорожных покрытий

6. Участники проекта (инвестор, ООО "Ремстройсервис",
подрядчик, застройщик, заказчик) ООО ПКФ "Актау"

7. Срок реализации проекта 2013 - 2014 гг.

8. Год выхода производства на 2014 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 25 млн. рублей
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства 18 тысяч тонн/год

11. Срок окупаемости 2 года

12. Показатели эффективности Сумма налогов в бюджете 15 млн.
(производственная мощность, рублей в год
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 40
а) во время строительства 15
б) после ввода объекта в 25
эксплуатацию






Приложение 2.13

Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Термоизопласт"


№ Показатели Сведения

1 Наименование проекта Строительство II-ой очереди
производства по изоляции труб и
фасонных изделий диаметр 630 -
1020 мм

2 Наименование предприятия, ООО "Термоизопласт", общество с
реализующего проект, форма ограниченной ответственностью
собственности

3 Вид экономической деятельности, 45.32
код по ОКВЭД

4 Краткая характеристика, описание Производство труб и фасонных
и содержание проекта изделий больших диаметров
(диаметр 630 - 1020 мм)

5 Цель проекта Выпуск труб и фасонных изделий,
изолированных пенополиуретаном, в
полиэтиленовой и оцинкованной
оболочках больших диаметров

6 Участники проекта (инвестор, ООО "Термоизопласт"
подрядчик, застройщик, заказчик)

7 Срок реализации проекта 2011 - 2015 гг.

8 Год выхода производства на 2015 г.
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 36,1
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства 60 км в год

11 Срок окупаемости 3 года

12 Показатели эффективности Дополнительный физический объем
(производственная мощность, производства, значение чистой
дополнительный физический объем прибыли - 25,00 млн. руб.
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 10 человек
а) во время строительства; -
б) после ввода объекта в 10 человек
эксплуатацию






Приложение 2.14

Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Салаватводоканал"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Строительство руслорегулирующей
дамбы на р. Белой в районе
Зирганского водозабора г.
Салавата РБ

2. Наименование предприятия, МУП "Салаватводоканал" городского
реализующего проект, форма округа г. Салават РБ,
собственности муниципальная собственность

3. Вид экономической деятельности, 41.00.1 Сбор и очистка воды
код по ОКВЭД 41.00.2 Распределение воды

4. Краткая характеристика, описание и Зирганский водозабор, снабжающий
содержание проекта питьевой водой три крупных города
республики (Стерлитамак, Салават,
Ишимбай) и шесть поселков,
располагается на природном
острове между протоками реки
Белой в 1,5 км восточнее поселка
Зирган Мелеузовского района. В
результате установившейся
продолжительной засухи резко упал
уровень воды реки Белой,
являющейся источником подпитки
воды подруслового Зирганского
водозабора, обмеление реки
вызвало изменение потока с
перераспределением его с основной
Белой в реку М. Белая. Сокращение
подпитки привело к падению
статического уровня воды скважин
на 5 - 6 метров

5. Цель проекта Для обеспечения надежного
водоснабжения городов Салавата,
Стерлитамака необходимо
строительство регулирующей дамбы
в районе Зирганского водозабора

6. Участники проекта (инвестор,
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 2013 - 2015 гг.

8. Год выхода производства на
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 100,2
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства

11. Срок окупаемости

12. Показатели эффективности На стадии проектирования
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность На стадии проектирования
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в
эксплуатацию






Приложение 2.15

Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Салаватводоканал"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Строительство канализационной
насосной станции № 8 г. Салавата
РБ

2. Наименование предприятия, МУП "Салаватводоканал" городского
реализующего проект, форма округа г. Салават РБ,
собственности муниципальная собственность

3. Вид экономической деятельности, 41.00.1 Сбор и очистка воды
код по ОКВЭД 41.00.2 Распределение воды

4. Краткая характеристика, описание и В настоящее время существующая
содержание проекта канализационная насосная станция
№ 5 перегружена из-за увеличения
объема сточных вод, поступающих с
новых микрорайонов. Поэтому для
надежной работы системы
водоотведения необходимо
строительство канализационной
насосной станции № 8

5. Цель проекта Обеспечение надежной работы
системы водоотведения

6. Участники проекта (инвестор,
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 2013 - 2015 гг.

8. Год выхода производства на
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 70,1
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства

11. Срок окупаемости

12. Показатели эффективности
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест:

а) во время строительства

б) после ввода объекта в
эксплуатацию






Приложение 2.16

Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Салаватводоканал"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Строительство двух напорных хоз.
фекальных коллекторов от КНС № 3
до ул. Матросова г. Салавата РБ

2. Наименование предприятия, МУП "Салаватводоканал" городского
реализующего проект, форма округа г. Салават РБ,
собственности муниципальная собственность

3. Вид экономической деятельности, 41.00.1 Сбор и очистка воды
код по ОКВЭД 41.00.2 Распределение воды

4. Краткая характеристика, описание и Строительство напорного
содержание проекта коллектора от КНС № 3 до
ул. Матросова необходимо для
повышения надежности перекачки
стоков от жилых кварталов 111 -
116

5. Цель проекта Рациональное использование водных
объектов, охрана окружающей среды
и обеспечение экологической
безопасности

6. Участники проекта (инвестор,
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 2013 - 2015 гг.

8. Год выхода производства на
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 18,2
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства

11. Срок окупаемости

12. Показатели эффективности
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в
эксплуатацию






Приложение 2.17

Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Салаватводоканал"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Электролизная станция получения
гипохлорита натрия Зирганского
водозабора

2. Наименование предприятия, МУП "Салаватводоканал" городского
реализующего проект, форма округа г. Салават РБ,
собственности муниципальная собственность

3. Вид экономической деятельности, 41.00.1 Сбор и очистка воды
код по ОКВЭД 41.00.2 Распределение воды

4. Краткая характеристика, описание и В целях выполнения требований
содержание проекта СанПиН 2.1.4 1074-01 о
безопасности питьевой воды в
эпидемиологическом отношении,
обеспечения населения чистой
водопроводной водой

5. Цель проекта Обеспечение населения чистой
водопроводной водой

рациональное использование водных
объектов, охрана окружающей среды
и обеспечение экологической
безопасности

6. Участники проекта (инвестор,
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 2013 - 2014 гг.

8. Год выхода производства на
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 18,0
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства

11. Срок окупаемости

12. Показатели эффективности
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест:

а) во время строительства

б) после ввода объекта в
эксплуатацию






Приложение 2.18

Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Салаватводоканал"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Модернизация РУ-6 кВ на 2 подъеме
Зирганского водозабора

2. Наименование предприятия, МУП "Салаватводоканал" городского
реализующего проект, форма округа г. Салават РБ,
собственности муниципальная собственность

3. Вид экономической деятельности, 41.00.1 Сбор и очистка воды
код по ОКВЭД 41.00.2 Распределение воды

4. Краткая характеристика, описание и Данная реконструкция увеличивает
содержание проекта срок службы выключателей, их
межремонтный период, при этом
исчезнут затраты на покупку,
периодическую замену и утилизацию
трансформаторного масла

5. Цель проекта Повышение надежности и
безопасности пуска высоковольтных
двигателей, что повлияет
соответственно на общую
надежность процесса подачи воды

6. Участники проекта (инвестор,
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 2012 г.

8. Год выхода производства на
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 3,2
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства

11. Срок окупаемости

12. Показатели эффективности
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в -
эксплуатацию






Приложение 2.19

Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Салаватводоканал"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Реконструкция I и II подъемов
(внедрение энергосберегающих
светильников уличного освещения)

2. Наименование предприятия, МУП "Салаватводоканал" городского
реализующего проект, форма округа г. Салават РБ,
собственности муниципальная собственность

3. Вид экономической деятельности, 41.00.1 Сбор и очистка воды
код по ОКВЭД 41.00.2 Распределение воды

4. Краткая характеристика, описание и Внедрение энергосберегающих
содержание проекта светильников уличного освещения

5. Цель проекта Уменьшение энергозатрат за счет:
снижения потребления
электроэнергии более чем в 5 раз;
уменьшения эксплуатационных
затрат (срок службы светильников
25 лет);
повышения их эксплуатационных и
технических характеристик;
ухода от затрат на утилизацию
(светодиодные светильники не
содержат ртути, ее производных и
других ядовитых, вредных или
опасных составляющих материалов и
веществ)

6. Участники проекта (инвестор,
подрядчик, застройщик, заказчик)

7. Срок реализации проекта 2011 - 2014 гг.

8. Год выхода производства на
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 0,9
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства

11. Срок окупаемости 5 лет

12. Показатели эффективности
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:

число созданных рабочих мест:

а) во время строительства

б) после ввода объекта в -
эксплуатацию






Приложение 2.20

Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Трамвайное управление"


1 Наименование проекта Строительство трамвайной линии.
Проект № 00.0046-01ПЗ

2 Наименование предприятия, МУП "Трамвайное управление"
реализующего проект, форма
собственности

3 Вид экономической деятельности, 60.21.21
код по ОКВЭД

4 Краткая характеристика, описание и Строительство трамвайной линии.
содержание проекта Проект № 00.0046-01ПЗ

5 Цель проекта Обеспечит жителей густонаселенных
восточного и юго-восточного
районов беспересадочной доставкой
в промышленные районы города,
улучшит экологическую обстановку,
дополнительные рабочие места

6 Участники проекта (инвестор, Отдел строительства, транспорта и
подрядчик, застройщик, заказчик) связи Администрации городского
округа

7 Срок реализации проекта 2014 - 2015 гг.

8 Год выхода производства на 2015 г.
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 721,0 млн. руб.
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства 11,2 км

11 Срок окупаемости

12 Показатели эффективности 18,6 млн. руб.
(производственная мощность,
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней)

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 62

а) во время строительства 26

б) после ввода объекта в 36
эксплуатацию






Приложение 2.21

По разделу "Транспорт"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Проект организации дорожного
движения на территории городского
округа город Салават Республики
Башкортостан

2. Вид экономической деятельности, 60.2
код по ОКВЭД

3. Краткая характеристика, описание и Обследование дорог общего
содержание проекта назначения, определение
необходимого количества дорожных
знаков, пешеходных переходов,
проведение экспертизы
путепроводов

4. Цель проекта Приведение автодорог общего
назначения в соответствие с
ГОСТ Р 50597-93 "Требование к
эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям
обеспечения безопасности
дорожного движения"

5. Участники проекта (инвестор, Администрация городского округа
подрядчик, застройщик, заказчик) город Салават Республики
Башкортостан, выбор подрядной
организации через конкурс

6. Срок реализации проекта 2013 г.

7. Общий объем инвестиций для 0,8
реализации проекта, млн. руб.

8. Показатели эффективности Безопасность дорожного движения

9. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства Определяется проектом
б) после ввода объекта в -
эксплуатацию






Приложение 2.22

Паспорт инвестиционного проекта
ИП Лепетуха И.В.


№ Показатели Сведения

1 Наименование проекта Создание фермерского хозяйства по
выращиванию сельхозпродукции

2 Наименование предприятия, ИП Лепетуха Иван Владимирович
реализующего проект, форма
собственности

3 Вид экономической деятельности, 01.01
код по ОКВЭД

4 Краткая характеристика, описание и Строительство административного
содержание проекта комплекса с бытовыми, офисными, а
также складскими и
производственными площадями 1500
м2, теплично-парниковое хозяйство
1700 м2, автономная котельная и
электростанция

5 Цель проекта Создание предприятия для
выращивания и реализации
сельхозпродукции населению в
масштабах города, республики,
способное успешно конкурировать
на российском рынке

6 Участники проекта (инвестор, ИП Лепетуха И.В.; Venlo Projecten
подрядчик, застройщик, заказчик) holding, лизинговые компании

7 Срок реализации проекта 2013 - 2015 годы

8 Год выхода производства на
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 300,0
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства 500 тонн в год

11 Срок окупаемости 5 лет

12 Показатели эффективности Разработка ведется БАГСУ, г. Уфа
(производственная мощность)

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 70 человек
а) во время строительства 20 человек
б) после ввода объекта в 50 человек
эксплуатацию






Приложение 2.23

Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Башстроймаркет"


№ Показатели Сведения

1 Наименование проекта Овоще- и картофелехранилища с
производством, предназначенным
для глубокой промышленной
переработки

2 Наименование предприятия, ООО "Башстроймаркет", частная
реализующего проект, форма форма собственности
собственности

3 Вид экономической деятельности,
код по ОКВЭД

4 Краткая характеристика, описание и Строительство овоще- и
содержание проекта картофелехранилища с
производством, предназначенным
для глубокой промышленной
переработки не только в
полуфабрикаты, но и в конечный
экологичный и качественный
продукт (республиканский бренд/
торговая марка)

5 Цель проекта Картофель и овощи, упакованные в
полиэтиленовый пакет, сетку-рукав
и так называемую "кэрри фреш", до
разнообразных направлений в
переработке и нулевых отходов -
это чипсы, сухой картофельный
порошок и хлопья, замороженный
картофель фри, овощи, паллеты,
крахмал либо просто очищенный
картофель, мезга для птицы и
скота

6 Участники проекта (инвестор, ООО "Башстроймаркет"
подрядчик, застройщик, заказчик)

7 Срок реализации проекта 4 года

8 Год выхода производства на Через 1 год после пуска-наладки
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 58
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства 3000 тонн в год

11 Срок окупаемости 4 - 5 лет

12 Показатели эффективности 3000 тонн сырья в год,
(производственная мощность) 7 - 8 млн. руб. прибыли в год

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 70 человек
а) во время строительства 10 человек
б) после ввода объекта в 60 человек
эксплуатацию






Приложение 2.24

Паспорт инвестиционного проекта
ИП Галин С.Ф.


№ Показатели Сведения

1 Наименование проекта Строительство цеха по
производству кровельных
материалов

2 Наименование предприятия, ИП Галин Спартак Фаритович
реализующего проект, форма
собственности

3 Вид экономической деятельности,
код по ОКВЭД

4 Краткая характеристика, описание и Проектирование и строительство
содержание проекта здания под цех, закупка
оборудования для металлопроката

5 Цель проекта Удовлетворение потребности
населения в кровельных материалах
для физических и юридических лиц

6 Участники проекта (инвестор, ИП Галин С.Ф.
подрядчик, застройщик, заказчик)

7 Срок реализации проекта 2011 - 2014 годы

8 Год выхода производства на 2014 год
проектную мощность

9 Общий объем инвестиций для 4,3
реализации проекта, млн. руб.

10 Объем производства 24 млн. руб.

11 Срок окупаемости 3 года

12 Показатели эффективности а) 120000 кв. м,
(производственная мощность, б) 24 млн. руб.,
дополнительный физический объем в) 1,9 млн. руб.,
производства, значение чистой НДС - 100 тыс. руб.,
прибыли, ежегодное поступление налог на прибыль - 100 тыс. руб.
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13 Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест:
а) во время строительства 8 - 10 человек
б) после ввода объекта в 6 - 8 человек
эксплуатацию






Приложение 2.25

Паспорт инвестиционного проекта
ООО ПКФ "Актау"


№ Показатели Сведения

1. Наименование проекта Реконструкция здания цеха с
гаражом под торгово-выставочный
комплекс

2. Наименование предприятия, Общество с ограниченной
реализующего проект, форма ответственностью Производственно-
собственности коммерческая фирма "Актау",
453260, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Ленина, 24 "а",
телефон: (3476) 35-42-30, факс:
(3476) 35-40-14

3. Вид экономической деятельности, 70.20.2
код по ОКВЭД

4. Краткая характеристика, описание и Торгово-выставочный комплекс
содержание проекта будет являться самым большим
местом продажи строительно-
отделочных материалов юга
Республики Башкортостан. В
трехэтажном комплексе площадью
более 16,5 тыс. кв. метров
предусмотрены эскалаторы, лифты,
кафе, бесплатная парковка на 350
мест

5. Цель проекта Расширение ассортимента товаров
народного потребления и видов
услуг

6. Участники проекта (инвестор, Заказчик, застройщик: ООО ПКФ
подрядчик, застройщик, заказчик) "Актау", ООО "ДИАС-М".
Инвесторы: ООО ПКФ "Актау", ООО
"Дом торговли Ортикон", ООО
"Универсам Трейдинг"

7. Срок реализации проекта 2013 - 2014 гг.

8. Год выхода производства на 2014 г.
проектную мощность

9. Общий объем инвестиций для 430,0
реализации проекта, млн. руб.

10. Объем производства Товарооборот более 200 млн.
рублей в год

11. Срок окупаемости 6 лет

12. Показатели эффективности Сумма налогов в бюджет более 20
(производственная мощность, млн. рублей в год
дополнительный физический объем
производства, значение чистой
прибыли, ежегодное поступление
платежей в бюджеты всех уровней и
др.)

13. Социальная эффективность
инвестиционного проекта:
число созданных рабочих мест: 520
а) во время строительства 70
б) после ввода объекта в 450
эксплуатацию






Приложение № 3
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 28 июня 2013 г. № 3-21/268

ИНДИКАТОРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ


N/№ Наименование показателя Единица Прогнозные данные Примечание
измерения
2011 2012 2013 2014 2015

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог процентов - - - - -
общего пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении которых
произведен капитальный ремонт

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог -"- - - - - -
общего пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении которых
произведен ремонт

3. Доля автомобильных дорог местного значения -"- - - - - -
с твердым покрытием, переданных на
техническое обслуживание немуниципальным и
(или) негосударственным предприятиям на
основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

4. Доля протяженности автомобильных дорог -"- - - - - -
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

5. Доля населения, проживающего в населенных -"- - - - - -
пунктах, не имеющих регулярного автобусного
и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа,
в общей численности населения городского
округа

6. Доля расходов на транспорт в общем объеме -"- 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0
расходов бюджета муниципального образования

7. Доля расходов на транспорт в части -"- - - - - -
бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования

8. Доля расходов бюджета муниципального -"- - - - - -
образования на дорожное хозяйство в общем
объеме расходов бюджета муниципального
образования

9. Доля расходов на дорожное хозяйство в -"- - - - - -
части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования
на дорожное хозяйство

Развитие малого и среднего предпринимательства

10. Число субъектов малого и среднего единиц 310,3 311,9 312,0 312,2 312,6
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения

11. Доля среднесписочной численности работников процентов 10,79 10,79 10,61 10,73 10,81
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

12. Доля общего годового объема заказов на процентов 10,1 10,2 10,25 10,3 10,35
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, утвержденным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,
размещенных путем проведения торгов,
запроса котировок, участниками которых
являются субъекты малого
предпринимательства, в общем годовом объеме
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в соответствии с указанным перечнем,
размещенных путем проведения торгов,
запроса котировок

13. Доля муниципального имущества, свободного -"- 9,0 9,2 9,12 9,15 9,15
от прав третьих лиц, включенного в перечни
государственного имущества в целях
предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

14. Доля вновь созданных в течение года процентов 1,19 2,2 2,35 3,45 3,45
субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана
поддержка в рамках муниципальной программы
развития малого и среднего
предпринимательства

15. Площадь зарегистрированных на территории кв. метров 1808,44 1808,46 1808,46 1808,46 1808,46
муниципального образования бизнес-
инкубаторов, промышленных парков,
технопарков, научных парков, инновационно-
технологических центров и иных объектов,
относящихся к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 100 малых
и средних компаний

16. Доля расходов бюджета муниципального процентов - - - - -
образования на развитие и поддержку малого
и среднего предпринимательства в общем
объеме расходов бюджета муниципального
образования

17. Расходы бюджета муниципального образования тыс. рублей 4912,7 4925,3 4972,2 4985,3 -
на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства - всего

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее тыс. рублей 1,02 1,04 1,05 1,05 -
предприятие муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального тыс. рублей 31,59 31,71 31,82 32,25 -
образования

18. Доля прибыльных сельскохозяйственных процентов 100 100 100 100 100
организаций в общем их числе

19. Доля фактически используемых процентов 0 0 0 0 0
сельскохозяйственных угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий муниципального
района

20. Доля обрабатываемой пашни в общей площади процентов 0 0 0 0 0
пашни муниципального района

Улучшение инвестиционной привлекательности

21. Объем инвестиций в основной капитал (за рублей 48601 124311 105096 112858 130872
исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя

22. Доля площади земельных участков, являющихся процентов 68,1 68,2 68,2 68,3 68,4
объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)

23. Площадь земельных участков, предоставленных га 4 29 25 25 25
для строительства

24. Площадь земельных участков для жилищного -"- - 29 25 25 25
строительства, индивидуального жилищного
строительства

25. Площадь земельных участков для -"- - 29 25 25 25
комплексного освоения в целях жилищного
строительства

26. Отношение среднемесячной номинальной процентов 63,3 65 65 65 65
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа

27. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с
даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в кв. метров 0 0 0 0 0
течение 3 лет

иных объектов капитального строительства - -"- 356467 340241 0 0 0
в течение 5 лет

28. Средняя продолжительность периода с даты дней 33 33 30 33 33
принятия решения о предоставлении
земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов)

29. Средняя продолжительность периода с даты дней 10 10 10 10 10
подачи заявки на получение разрешения на
строительство до даты получения разрешения
на строительство

30. Отношение объема не завершенного в процентов 42,2 33,8 25,6 17,06 8,6
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа, к общему объему расходов
бюджета городского округа на увеличение
стоимости основных средств

II. Дошкольное образование

31. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, процентов 0 0 0 0 0
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях, в
общей численности детей 3 - 7 лет

32. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, процентов 75 77 79 81 83
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных, в общей численности детей 3
- 7 лет

33. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, процентов 0 0 0 0 0
получающих дошкольную образовательную от числа
услугу и (или) услугу по их содержанию в опрошенных
негосударственных (немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях, в
общей численности детей 3 - 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях

34. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих процентов 22,4 19,1 17,4 13,02 11,51
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет

35. Коэффициент посещаемости муниципальных единиц 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
дошкольных образовательных учреждений

36. Удовлетворенность населения качеством процентов 85 86 87 88 89
дошкольного образования от числа
опрошенных

37. Доля муниципальных дошкольных процентов 12,76 0,0 5,0 5,0 5,0
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

38. Доля лиц с высшим профессиональным процентов 52 55 55,2 55,2 55,2
образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

39. Отношение среднемесячной номинальной процентов 44 46 48 50 52
начисленной заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа

40. Доля расходов на дошкольное образование в процентов 23,5 23,5 23,6 23,6 23,6
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

41. Доля расходов на увеличение стоимости процентов 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
основных средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования на
дошкольное образование

42. Расходы бюджета муниципального образования рублей 36980 37040 37180 37210 37250
на дошкольное образование в расчете на 1
воспитанника муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

III. Общее и дополнительное образование

43. Доля лиц, сдавших единый государственный процентов 98,8 98,8 98,9 98,9 98,9
экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников,
участвовавших в едином государственном
экзамене по данным предметам

44. Доля выпускников муниципальных процентов 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку, в численности выпускников,
участвовавших в едином государственном
экзамене по данному предмету

45. Доля выпускников муниципальных процентов 98,2 98,2 98 98 98
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
математике, в численности выпускников,
участвовавших в едином государственном
экзамене по данному предмету

46. Доля выпускников муниципальных процентов 0,6 2 2 2 2
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

47. Удовлетворенность населения качеством процентов 87 89 90 91 92
общего образования от числа
опрошенных


48. Удовлетворенность населения качеством процентов 85 86 86 87 88
дополнительного образования от числа
опрошенных


49. Доля муниципальных общеобразовательных процентов 18,18 18,18 18,18 20 20
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

50. Отношение среднемесячной номинальной процентов 73,8 75,9 74,7 73,8 73,04
начисленной заработной платы учителей
муниципальных общеобразовательных
учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа

51. Доля детей первой и второй групп здоровья в процентов 82 86,3 86,3 86,3 86,3
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

52. Численность лиц, обучающихся в человек 9 9 9 9 9
муниципальных общеобразовательных
учреждениях (среднегодовая), приходящихся
на 1 работника муниципальных
общеобразовательных учреждений

53. Численность лиц, обучающихся в человек 15 15 15 15 15
муниципальных общеобразовательных
учреждениях (среднегодовая), приходящихся
на 1 учителя муниципальных
общеобразовательных учреждений

54. Соотношение численности учителей процентов 65 65 65 65 65
муниципальных учреждений (среднегодовая) и
численности прочего персонала
(среднегодовая) (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала,
педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)

55. Доля учителей муниципальных процентов 7,6 7,9 8,1 8,4 8,6
общеобразовательных учреждений, имеющих
стаж педагогической работы до 5 лет, в
общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

56. Средняя наполняемость классов в человек 23,8 24 24,2 24,6 24,6
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

57. Средняя стоимость содержания одного класса рублей 47838 48480 49126 50184 50430
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в городском округе

58. Доля расходов на общее образование в общем процентов 26,8 27 27,2 27,2 27,2
объеме расходов бюджета муниципального
образования

59. Доля расходов на увеличение стоимости процентов 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
основных средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования на общее
образование

60. Доля расходов на оплату труда и начислений процентов 77,2 77,1 77,3 77,3 77,3
на оплату труда в текущих расходах бюджета
муниципального образования на общее
образование

61. Расходы бюджета муниципального образования рублей 20100 20200 20300 20400 20500
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

62. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, процентов 82 83 84 84 85
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

63. Доля расходов на дополнительное образование процентов 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4
в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

64. Доля расходов на увеличение стоимости процентов 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8
основных средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования на
дополнительное образование

65. Доля муниципальных общеобразовательных процентов 100 100 100 100 100
учреждений, переведенных на нормативное
подушевое финансирование, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

66. Доля муниципальных общеобразовательных процентов 100 100 100 100 100
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

IV. Физическая культура и спорт

67. Доля населения, систематически процентов 22,68 23,98 24,81 26,15 27,2
занимающегося физической культурой и
спортом

68. Доля расходов бюджета муниципального процентов 1 1 1 1 1
образования на физическую культуру и спорт
в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

69. Уровень фактической обеспеченности процентов 51,4 52,0 52,6 53,2 53,8
спортивными залами в городском округе от
нормативной потребности

70. Уровень фактической обеспеченности процентов 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
плавательными бассейнами в городском округе
от нормативной потребности

71. Уровень фактической обеспеченности процентов 74,4 75,0 75,6 76,2 76,8
плоскостными спортивными сооружениями в
городском округе от нормативной
потребности

V. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

72. Общая площадь жилых помещений, кв. метров 20,63 20,8 21,13 21,44 21,77
приходящаяся в среднем на одного жителя

73. Общая площадь жилых помещений, -"- 0,10 0,13 0,27 0,31 0,33
приходящаяся в среднем на одного жителя,
введенная в действие за год

74. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. единиц 398,26 400,63 403,21 405,81 408,43
человек населения

75. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. единиц 1,7 1,94 2,27 2,59 2,91
человек населения, в том числе введенных в
действие за год

76. Общая площадь жилых помещений, кв. метров 27000 30000 35000 40000 45000
строительство предусмотрено в соответствии
с выданными разрешениями на строительство
жилых зданий

77. Число жилых квартир, строительство которых единиц 264 302 353 403 453
предусмотрено в соответствии с выданными
разрешениями на строительство жилых зданий

78. Год утверждения или внесения последних
изменений:

в генеральный план городского округа год 2001 - - - -

в правила землепользования и застройки -"- 2009 - - - -
городского округа

в комплексную программу развития -"- 2009 - - - -
коммунальной инфраструктуры

VI. Жилищно-коммунальное хозяйство

79. Удовлетворенность населения жилищно- процентов 75 80 85 90 90
коммунальными услугами от числа
опрошенных

80. Доля объема отпуска холодной воды, счет за процентов 95,2 99,9 100 100 100
который выставлен по показаниям приборов
учета

81. Доля объема отпуска горячей воды, счет за процентов 50 88 96,1 100 100
который выставлен по показаниям приборов
учета

82. Доля объема отпуска газа, счет за который процентов 100 100 100 100 100
выставлен по показаниям приборов учета

83. Доля объема отпуска электрической энергии, процентов 99,8 100 100 100 100
счет за который выставлен по показаниям
приборов учета

84. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет процентов 91,8 100 100 100 100
за который выставлен по показаниям приборов
учета

85. Доля населения, проживающего в процентов 0 0 0 0 0
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными

86. Доля убыточных организаций жилищно- процентов 0 0 0 0 0
коммунального хозяйства

87. Уровень собираемости платежей за процентов 98 98 98 98 98
предоставленные жилищно-коммунальные услуги

88. Доля расходов бюджета муниципального процентов 5,1 6,4 8,2 8,2 8,2
образования на жилищно-коммунальное
хозяйство в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

89. Доля расходов на увеличение стоимости процентов - - - - -
основных средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

90. Доля расходов бюджета муниципального процентов - - - - -
образования в части расходов на
компенсацию разницы между экономически
обоснованными тарифами, установленными для
населения, в общем расходов бюджета
основных средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

91. Доля расходов бюджета муниципального процентов - - - - -
образования в части расходов на покрытие
убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальное
хозяйство, в общем расходов бюджета
муниципального образования на жилищно-
коммунальное хозяйство

92. Отношение тарифов по водоснабжению для процентов 126,11 100 100 100 100
промышленных потребителей к тарифам по
водоснабжению для населения

93. Отношение тарифов по водоотведению для процентов 135,78 100 100 100 100
промышленных потребителей к тарифам по
водоотведению для населения

94. Доля подписанных паспортов готовности процентов 100 100 100 100 100
жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября
отчетного года)

95. Доля подписанных паспортов готовности процентов - - - - -
котельных (по состоянию на 15 ноября
отчетного года)

96. Доля многоквартирных домов, в которых процентов 6 6 6 6 6
собственники помещений выбрали и реализуют
непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме

97. Доля многоквартирных домов, в которых процентов 20 20 20 20 20
собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирными домами
посредством товариществ собственников
жилья либо жилищных кооперативов или иного
специализированного потребительского
кооператива

98. Доля многоквартирных домов, в которых процентов 74 74 74 74 74
собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирными домами
посредством управляющей организации, в том
числе муниципальной формы собственности в
форме муниципальных учреждений,
государственной формы собственности в
форме государственных учреждений

99. Доля многоквартирных домов, в которых процентов 74 74 74 74 74
собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирными домами
посредством управляющей организации
частной формы

100. Доля многоквартирных домов, в которых процентов 74 74 74 74 74
собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления хозяйственным обществом
с долей участия в уставном капитале
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района)
не более 25 процентов

101. Доля организаций коммунального комплекса, процентов 80 80 80 80 80
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа в уставном капитале субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) не более 25
процентов в общем числе организаций,
осуществляющих данные виды деятельности на
территории городского округа

102. Доля организаций, осуществляющих процентов 100 100 100 100 100
управление многоквартирными домами и (или)
оказание услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
участие субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций, осуществляющих данные
виды деятельности на территории городского
округа, кроме товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов и иных специализированных
потребительских кооперативов

103. Доля многоквартирных домов, расположенных процентов 50,6 100 100 100 100
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет

VII. Организация муниципального управления

104. Удовлетворенность населения деятельностью процентов
органов местного самоуправления городского от числа
округа, в том числе их информационной опрошенных
открытостью

105. Удовлетворенность населения качеством процентов 81 82 83 84 85
предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслуживания)

106. Доля муниципальных автономных учреждений процентов 51,9 51,5 51,5 51,5 51,5
от общего числа муниципальных учреждений
(бюджетных и автономных) в городском округе

107. Доля налоговых и неналоговых доходов -"- 100 100 100 100 100
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

108. Доля населения, участвующего в платных -"- 104 105 106 106,5 107
культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления городских округов

109. Уровень фактической обеспеченности -"- 93 94 95 96 98
учреждениями культуры в городском округе от
нормативной потребности

110. Уровень фактической обеспеченности -"- 85 85 85 85 85
библиотеками в городском округе от
нормативной потребности

111. Уровень фактической обеспеченности парками -"- 0 66,7 66,7 66,7 66,7
культуры и отдыха в городском округе от
нормативной потребности

112. Доля основных фондов организаций -"- 2,36 5,3 5,0 4,0 3,0
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года, по
полной учетной стоимости)

113. Доля просроченной кредиторской -"- 0 0 0 0 0
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
бюджетных учреждений

114. Утверждение бюджета на 3 года (данный да/нет нет нет нет нет нет
показатель оценивается, если субъект
Российской Федерации перешел на 3-летний
бюджет)

115. Доля бюджетных инвестиций на увеличение процентов 9,58 13,8 10,9 9,22 12,1
стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования

116. Доля расходов бюджета муниципального процентов 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
образования на культуру в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования

117. Доля расходов на увеличение стоимости процентов - - - - -
основных средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования на
культуру

118. Расходы бюджета муниципального образования рублей 458 458 458 458 458
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

119. Доля расходов бюджета городского округа процентов 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
(муниципального района), формируемых в
рамках программ, в общем объеме расходов
бюджета городского округа (муниципального
района), без учета субвенций на исполнение
делегируемых полномочий

120. Доля трудоустроенных граждан в общей -"- 77,8 67,8 67,9 68,0 68,0
численности граждан, обратившихся за
содействием в государственные службы
занятости населения с целью поиска
подходящей работы

121. Доля муниципальных услуг, предоставляемых -"- 60 70 90 100 100
органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями в электронном
виде, в общем объеме муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями, в том числе первоочередных

VIII. Дополнительные показатели

122. Площадь озеленения общегородских территорий кв. метров 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
общего пользования на человека

123. Количество выполненных мероприятий в единиц 13 13 13 13 13
области охраны окружающей среды, дающих
экологический эффект

124. Состояние пожарной безопасности городского единиц на
округа, в том числе: 10 тыс.
количество пожаров, человек 11,6 11,4 11,27 11,15 11,15
количество погибших на пожарах, населения 1,22 1,16 1,16 1,1 1,1
количество травмированных при пожарах 0,45 0,39 0,39 0,32 0,32

125. Закуп молока от населения в расчете на 1 кг 0,40 0,45 0,38 0,32 0,30
корову

126. Снижение потребления электроэнергии к процентов 3 3 3 3 3
соответствующему периоду прошлого периода






Приложение № 4
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 28 июня 2013 г. № 3-21/268

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ


Наименование показателя Факт План

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

Труд и занятость

Численность населения МО чел. 155596 156098 155464 154877 155000 154800 154600 154580

Доля работающих на % 15,5 13,9 14,8 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9
градообразующих предприятиях от
численности экономически
активного населения МО

Доля работающих на малых % 21,0 17,6 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 18,0
предприятиях от численности
экономически активного МО

Уровень зарегистрированной % 1,59 1,74 1,2 0,87 1,0 1,00 1,00 1,00
безработицы в МО

Общее количество дополнительно чел. 92 92 250 234 225 107 222 92
созданных постоянных рабочих
мест в период эксплуатации
проектов (накопленным итогом)

Среднемесячная заработная плата руб. 16520 18033,0 21682,0 24800,0 27390,0 30130,0 33140,0 34790,0
работников крупных и средних
предприятий МО

Структура производства

Объем отгруженных товаров, млн. 83509,5 132342,0 174710,0 190724,8 207107,0 225624,7 256549,6 282205,0
выполненных работ и услуг руб.
собственного производства

Объем отгруженных товаров, млн. 67539,1 110871,1 147832,2 143082,0 175195,4 189774,6 216791,1 238470,0
выполненных работ и услуг руб.
собственного производства
градообразующими предприятиями

Доля градообразующих % 80,88 83,8 75,7 75,0 75,6 75,5 75,4 75,0
предприятий в общегородском
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства

Доля малых предприятий в % 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
общегородском объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства

Количество малых предприятий ед. 1265 1333 1403 1901 1910 1916 1920 1925

Финансово-бюджетные показатели

Объем привлеченных внебюджетных млн. 5264,8 4319,4 9465,0 15048,1 12322,6 9169,7 5633,7 3546,0
инвестиций руб.

Доля собственных доходов % 81,4 81,4 65,7 62,4 61,6 61,6 62,0 62,5
бюджета МО в общих доходах
бюджета города

Дополнительно рекомендуемые
показатели

Сальдо финансовых потоков МО млн. -3312,1 6630,3 9007,8 3426,5 7908,5 8454,0 9025,8 9719,5
руб.

Финансовый результат (сальдо млн. 526,5 2557,6 3782,7 3309,5 4168,5 4377,0 4595,8 4917,5
прибылей и убытков) руб.
организаций МО, не относящихся
к субъектам малого
предпринимательства

Финансовый результат (сальдо млн. -3838,6 4072,7 5225,1 117,0 3740,0 4077,0 4430,0 4802,0
прибылей и убытков) руб.
градообразующих предприятий



------------------------------------------------------------------