Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Совета городского округа г. Салават РБ от 17.12.2013 N 3-28/353 "О внесении изменений и дополнений в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 декабря 2010 года N 2-39/420"



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 3-28/353

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА
2011 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2010 ГОДА № 2-39/420

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Салават Республики Башкортостан, с учетом результатов мониторинга Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан решил:
1. Внести изменения и дополнения в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 декабря 2010 года № 2-39/420:
1.1. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа, собственных средств организаций и предприятий городского округа.
Общий объем финансирования Программы составляет 91390,5 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 9800,9 млн. рублей;
2012 год - 12923,0 млн. рублей;
2013 год - 20515,6 млн. рублей;
2014 год - 22168,0 млн. рублей;
2015 год - 25983,0 млн. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа составит 566,9 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 54,2 млн. рублей;
2012 год - 88,7 млн. рублей;
2013 год - 84,1 млн. рублей;
2014 год - 136,5 млн. рублей;
2015 год - 203,4 млн. рублей.
Объем финансирования Программы за счет внебюджетных средств составит 87712,3 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 9728,8 млн. рублей;
2012 год - 12530,5 млн. рублей;
2013 год - 19870,2 млн. рублей;
2014 год - 20914,1 млн. рублей;
2015 год - 24668,7 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет всех источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджета городского округа, бюджета Республики Башкортостан и планов предприятий на очередной финансовый год. Реализация проектов, осуществляемых на условиях софинансирования из республиканского бюджета, предусматривает взаимодействие с министерствами и ведомствами по вопросу предоставления субвенций из бюджета Республики Башкортостан.
Объемы финансирования программных мероприятий в разрезе источников финансирования:

Источники финансирования
Всего, млн. руб.
В том числе по годам:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Федеральный бюджет
224,8
7,1
20,1
189,0
4,3
4,3
Бюджет Республики Башкортостан
2886,5
10,8
283,7
372,3
1113,1
1106,6
Бюджет городского округа
566,9
54,2
88,7
84,1
136,5
203,4
Внебюджетные источники
87712,3
9728,8
12530,5
19870,2
20914,1
24668,7
Итого
91390,5
9800,9
12923,0
20515,6
22168,0
25983,0".

1.2. Приложение № 1 утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 2 утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 3 утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в городской газете "Выбор" и подлежит размещению на официальном сайте Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности и главу Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан Ф.Ф.Гильманова.

Председатель
Совета
Л.В.ДАВЫДОВА





Приложение № 1
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2013 г. № 3-28/353

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программного мероприятия
Основные исполнители и соисполнители
Сроки выполнения
Объемы и источники финансирования, млн. руб.
Цели и ожидаемые результаты
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Раздел "Промышленное производство"
1.1
Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2007 - 2012
4817,0 Собственные средства
4193 Собственные средства
0,0
0,0
0,0
Производственная мощность установки составит 6 млн. т в год. Увеличение отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших существующих установок АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5. Пуск объекта осуществился в 4 кв. 2012 года. Создано 70 дополнительных рабочих мест
1.2
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефте- химремстрой"
2004 - 2016
407,4 Собственные средства
508,7 Собственные средства
2036,6 Собственные средства
5169,0 Собственные средства
4643,0 Собственные средства
Мощность проектируемого комплекса составляет 1,095 млн. т в год. Получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья. Создание дополнительных рабочих мест: - после ввода объекта в эксплуатацию - 168
1.3
Строительство установки грануляции карбамида
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2010 - 2012
823,1 Собственные средства
334,0 Собственные средства
0,0
0,0
0,0
Мощность проектируемой установки составляет 493,4 тыс. т/год. Улучшение качества выпускаемого карбамида, повышение безопасности эксплуатации оборудования, перспектива последующего наращивания мощности. Ввод установки осуществился в 4 кв. 2012 года. Численность рабочих мест не изменилась
1.4
Строительство ПГУ-410Т на ООО Ново-Салаватская ТЭЦ
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2011 - 2014
2290,8 Собственные средства
3885,0 Собственные средства
10168,0 Собственные средства
155,8 Собственные средства
0,0
Объем выработки составит: - эл. энергии - 3135 млн. кВт/ч/год. Создание 72 дополнительных рабочих мест. Пуск в 1 полугод. 2014 года
1.5
Производство акрилатов
ОАО "Газпром нефтехим Салават"
2011 - 2015
163,3 Собственные средства
899,6 Собственные средства
5296,4 Собственные средства
11290,4 Собственные средства
14538,3 Собственные средства
Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии - суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. Общий объем инвестиций составляет 32,2 млрд. рублей. В него войдут установки по получению сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс. тонн в год, бутилакрилата - 80 тыс. тонн в год и ледяной акриловой кислоты - 35 тыс. тонн в год. Создание 226 дополнительных рабочих мест
1.6
Строительство установки изомеризации
ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
2011 - 2015
100,5 Собственные средства
90,5 Собственные средства
743,9 Собственные средства
2023,0 Собственные средства
3932,0 Собственные средства
Производство высокооктанового компонента бензина-изомеризата, не содержащего серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды. Создание 58 дополнительных рабочих мест
1.7
Организация производства энергосберегающего стекла
ОАО "Салаватстекло"
2011 - 2012
368,8 Собственные средства
805,7 Собственные средства
0,0
0,0
0,0
Объем производства составил 4 млн. кв. м в год. Пуск производства осуществился в 3 кв. 2012. Социальная эффективность инвестиционного проекта: число созданных рабочих мест составило 14 человек
1.8
Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования
ОАО "Салаватнефтемаш"
2013 г.
0,0
0,0
37,0 Собственные средства
0,0
0,0
Сокращение межремонтных циклов. Гарантированное качество режимов термообработки. Работы выполнены в полном объеме. Численность рабочих мест не изменилась
1.9
Создание заготовительного участка
ОАО "Салаватнефтемаш"
2013 г.
0,0
0,0
140,0 Собственные средства
0,0
0,0
Повышение производительности труда и высвобождение сборочных площадей основных цехов
1.10
Создание цеха металлоконструкций
ОАО "Салаватнефтемаш"
2013 г.
0,0
0,0
200,0 Собственные средства
0,0
0,0
Значительное повышение объема и качества выпускаемых металлоконструкций
1.11
Строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций
ООО "Салаватметалл", ОАО "ВНЗМ-1, 2", СПКП Жилпромстрой, ООО СТК Башстройизоляция, проектировщик
2008 - 2015
91,1 Собственные средства
16,4 Собственные средства
19,6 Собственные средства
0,5 Собственные средства
0,5 Собственные средства
Объем производства составит 37000 т оцинкованных металлоконструкций в год - цех горячего цинкования; 2200 т в год - цех металлоконструкций. Создание дополнительных рабочих мест: - во время строительства - 60; - после ввода объекта в эксплуатацию - 215
1.12
Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа
ООО "Гелиос" г. Уфа, ЗАО ИГ "Корпорация инвестиций", г. Москва
2012 - 2014 гг.
0,0
0,3 Собственные средства
0,0
565,23 Привлеченные средства
0,0
Объем производства - 50 млн./штук в год. Создание 250 дополнительных рабочих мест
1.13
Производство модифицированного дорожного битума
ООО "Ремстройсервис"
2013 - 2014 гг.
0,0
0,0
10,0 Собственные средства
15,0 Собственные средства

Производство модифицированного дорожного битума до 150 тыс. тонн в год

Итого по разделу "Промышленное производство":


9062,0 Собственные средства
10733,2 Собственные средства
18651,5 Собственные средства
19218,9 Собственные средства
23113,8 Собственные средства

2. Раздел "Строительство"
2.1
Реализация муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан"
Администрация городского округа, МУП "Архитектурно-планировочное бюро", КУС Минземимущества РБ по г. Салавату
2012 - 2015 г.
0,0
696,9 в т.ч.:
997,0 в т.ч.:
1103,0 в т.ч.:
1207,0 в т.ч.:
Ввод жилья: 2012 г. - 20,5 тыс. кв. м (в т.ч. индивидуального 17,5 тыс. кв. м); 2013 г. - 30,0 тыс. кв. м (в т.ч. индивидуального 10,0 тыс. кв. м); 2014 г. - 35,0 тыс. кв. м (в т.ч. индивидуального 11,0 тыс. кв. м); 2015 г. - 39,0 тыс. кв. м (в т.ч. индивидуального 13,0 тыс. кв. м);
улучшение жилищных
условий граждан
достижение средней
обеспеченности
населения общей
2
площади 22,4 м
на человека в
2015 г.);
увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - с 12 до 30 процентов; увеличение годового объема ввода жилья с увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, к 2015 году до 35 тыс. кв. м

61,2 Средства бюджета РБ
103,0 Средства бюджета РБ
115,0 Средства бюджета РБ
125,0 Средства бюджета РБ

5,7 средства бюджета городского округа
34,5 средства бюджета городского округа
38,0 средства бюджета городского округа
42,5 средства бюджета городского округа

630,0 Собственные средства
859,5 Собственные средства
950,0 Собственные средства
1039,5 Собственные средства
2.2
Строительство многоквартирных домов
Организации-застройщики
2011 г.
51,7 Собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в 2011 г. 16,3 тыс. кв. м жилья. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства
2.3
Строительство II-й очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров
ООО "Термоизопласт"
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
18,0 Собственные средства
18,1 Собственные средства
Создание нового объекта по производству труб и фасонных изделий больших диаметров (630 - 1020 мм); срок окупаемости - 3 года; число новых рабочих мест - 10 человек; чистая прибыль - 25,00 млн. руб.

Итого по разделу "Строительство":


51,7 в т.ч.:
696,9 в т.ч.:
997,0 в т.ч.:
1121,0 в т.ч.:
1225,1 в т.ч.:


61,2 Средства бюджета РБ
103,0 Средства бюджета РБ
115,0 Средства бюджета РБ
125,0 Средства бюджета РБ

5,7 Средства бюджета городского округа
34,5 Средства бюджета городского округа
38,0 Средства бюджета городского округа
42,5 Средства бюджета городского округа
51,7 Собственные средства
630,0 Собственные средства
859,5 Собственные средства
968,0 Собственные средства
1057,6 Собственные средства
3. Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
3.1
Реализация муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010 - 2014 годы" (за исключением мероприятий учреждений здравоохранения)
Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа
2010 - 2014

72,1 в т.ч.:
36,1 в т.ч.:
33,6 в т.ч.:
0,0
Снижение муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями объемов потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 3 процентов. Суммарная экономия электрической энергии 17361,9 тыс. кВт/ч; суммарная экономия тепловой энергии - 137,0 тыс. Гкал;
суммарная экономия
газа - 487,1
2
тыс. м ;
суммарная экономия
воды - 1354,5
2
тыс. м
58,3 внебюджетные источники
72,1 внебюджетные источники
36,1 внебюджетные источники
33,6 внебюджетные источники

3.2
Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан
Администрация городского округа
2012 - 2015
0,0
20,0 в т.ч.:
8,9 в т.ч.:
329,0 в т.ч.:
304,8 в т.ч.:
Обеспечение городского округа город Салават Республики Башкортостан необходимыми мощностями по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению действующих объектов и объектов нового строительства и реконструкции при надлежащем качестве услуг, надежности и бесперебойности оказания услуг. Улучшение экологической ситуации

10,0 Средства бюджета РБ
4,45 Средства бюджета РБ
292,3 Средства бюджета РБ
270,2 Средства бюджета РБ

10,0 Средства бюджета городского округа
4,45 Средства бюджета городского округа
30,4 Средства бюджета городского округа
28,8 Средства бюджета городского округа



6,3 Средства предприя- тий
5,8 Средства предприя- тий
в том числе:








3.2.1
Строительство руслорегулирующей дамбы на р. Белой в районе Зирганского водозабора
МУП "Салаватводоканал"
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
46,2 Средства бюджета РБ
54,0 Средства бюджета РБ
Обеспечение надежного водоснабжения городов Салавата, Стерлитамака
3.2.2
Строительство канализационной насосной станции № 8
МУП "Салават- водоканал"
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
35,6 в т.ч.:
34,5 в т.ч.:
Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения в городском округе



31,6 Средства бюджета РБ
31,0 Средства бюджета РБ



4,0 Средства бюджета городского округа
3,5 Средства бюджета городского округа
3.2.3
Строительство двух напорных хозфекальных коллекторов от КНС № 3 до ул. Матросова
МУП "Салаватводоканал"
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
9,6 в т.ч.:
8,6 в т.ч.:
Рациональное использование водных объектов, обеспечение экологической безопасности



8,7 Средства бюджета РБ
7,7 Средства бюджета РБ



0,9 Средства бюджета городского округа
0,9 Средства бюджета городского округа
3.2.4
Приобретение оборудования для электролизной станции получения гипохлорита натрия Зирганского водозабора
МУП "Салаватводоканал"
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
7,5 Средства бюджета РБ
10,5 Средства бюджета РБ
Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
3.2.5
Модернизация РУ-6 кВ на 2 подъеме Зирганского водозабора
МУП "Салават- водоканал"
2012
0,0
3,2 в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
Повышение безопасности пуска высоковольтных двигателей при процессе подачи воды. Мероприятие выполнено. Произведена замена масляных выключателей на вакуумные

1,6 Средства бюджета РБ




1,6 Средства бюджета городского округа



3.2.6
Модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул. Северной в городском округе г. Салават РБ (ул. Ключевая)
МУП "Салаватводоканал"
2013
0,0
0,0
3,2 в т.ч.:
0,0
0,0
Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности


1,62 Средства бюджета РБ




1,62 Средства бюджета городского округа


3.2.7
Приобретение тросовой установки для бестраншейной замены трубопровода ТРИК М 50 (для замены сетей канализации)
МУП "Салаватводоканал"
2013
0,0
0,0
2,9 в т.ч.:
0,0
0,0
Для замены канализационных сетей при выполнении работ в стесненных условиях, большой глубине заложения трубопроводов, пересечении нескольких коммуникаций


1,45 Средства бюджета РБ




1,45 Средства бюджета городского округа


3.2.8
Оплата расходов по электроэнергии на подъем воды
МУП "Салаватводоканал"
2013
0,0
0,0
2,8 в т.ч.:
0,0
0,0
Рациональное использование финансовых средств


1,4 Средства бюджета РБ




1,4 Средства бюджета городского округа


3.3
Реализация муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2012 гг.
Администрация городского округа, управляющие организации
2011 - 2012

40,0 в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в многоквартирных домах

9,7 Средства бюджета РБ




20,0 Средства бюджета городского округа



127,0 Собственные средства
10,3 Собственные средства



3.4
Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения)
МУП "Салаватводоканал"
2011 - 2014
0,5 Собственные средства
0,0
0,0
0,4 Собственные средства
0,0
Снижение потребления электрической энергии более чем в 5 раз
3.5
Реализация комплексной программы производственного и инвестиционного развития МУП Электрические сети ГО г. Салават РБ на 2009 - 2012 годы
МУП Электрические сети г. Салавата
2011 - 2012
1,5 Собственные средства
1,1 Собственные средства
0,0
0,0
0,0
2011 год - реконструкция технологического оборудования РП-1. 2012 год - реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым проводом, на самонесущий изолированный провод в пос. Мусино. Улучшение качества электрической энергии
3.6
Реализация муниципальной программы "Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан"
Администрация городского округа город Салават, управляющие организации
2012 - 2015 гг.
0,0
19,6 в т.ч.:
0,0
38,2 в т.ч.:
112,0 в т.ч.:
Сокращение удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей

9,8 Средства бюджета РБ

19,1 Средства бюджета РБ
56,0 Средства бюджета РБ

9,8 Средства бюджета городского округа

19,1 Средства бюджета городского округа
56,0 Средства бюджета городского округа
3.7
Строительство полигона твердых бытовых отходов
Администрация городского округа
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0 в т.ч.:
Улучшение экологической обстановки. Соблюдение экологических норм и правил при размещении отходов производства и потребления




35,0 Средства бюджета РБ




35,0 Средства бюджета городского округа
3.8
Жилищное индивидуальное строительство (в том числе для семей, имеющих 3-х и более детей) жилого района "Юлдашево" городского округа город Салават РБ
Администрация городского округа
2013
0,0
0,0
8,3 Средства бюджета РБ
0,0
0,0
Обеспечение комфортного проживания в районах индивидуальной застройки и многоэтажного строительства. Данное мероприятие включает в себя: - газификация (корректировка) п. Спутник-Юлдашево (3,4 млн. руб.); - корректировка проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево (1,9 млн. руб.); - корректировка электроснабжения ЖР "Юлдашево" (3,0 млн. руб.)

Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство":


187,3 в т.ч.:
152,8 в т.ч.:
53,3 в т.ч.:
401,2 в т.ч.:
486,8 в т.ч.:


29,5 Средства бюджета РБ
12,75 Средства бюджета РБ
311,4 Средства бюджета РБ
361,2 Средства бюджета РБ

39,8 Средства бюджета городского округа
4,45 Средства бюджета городского округа
49,5 Средства бюджета городского округа
119,8 Средства бюджета городского округа
187,3 Собственные средства
83,5 Собственные средства
36,1 Собственные средства
40,3 Собственные средства
5,8 Собственные средства
4. Раздел "Транспорт"
4.1
Строительство трамвайной линии
Администрация городского округа город Салават РБ
2014 - 2017 гг.
0,0
0,0
0,0
400,0 Средства бюджета РБ
321,0 Средства бюджета РБ
Обеспечение жителей густонаселенных восточного и юго-восточного районов беспересадочной доставкой в промышленные районы города; улучшение экологической обстановки. Создание дополнительных 62 рабочих мест
4.2
Приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов)
Администрация городского округа город Салават РБ
2014 - 2017 гг.
0,0
0,0
0,0
25,0 Средства бюджета РБ
25,0 Средства бюджета РБ
Снижение расхода электроэнергии, улучшение экологической обстановки, комфортность. Ежегодно по 2 единицы
4.3
Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского округа
Администрация городского округа город Салават РБ
2013 г.
0,0
0,0
0,8 Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
Приведение автодорог общего назначения в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 "Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"

Итого по разделу "Транспорт":


0,0
0,0
0,8 в т.ч.:
425,0 в т.ч.:
346,0 в т.ч.:




425,0 Средства бюджета РБ
346,0 Средства бюджета РБ


0,8 Средства бюджета городского округа


5. Раздел "Малое и среднее предпринимательство"
5.1
Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан
Администрация городского округа город Салават РБ
2011 - 2013

6,9 в т.ч.:
25,1 в т.ч.:
0,0
0,0
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест, насыщение рынка товарами (услугами), увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан

4,8 Средства бюджета РФ
13,7 Средства бюджета РФ



0,6 Средства бюджета РБ
3,4 Средства бюджета РБ


1,0 Средства бюджета городского округа
1,5 Средства бюджета городского округа
8,0 Средства бюджета городского округа


5.2
Создание фермерского хозяйства по выращиванию сельхозпродукции
ИП Лепетуха Иван Владимирович
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
150,0 Собственные средства
150,0 Собственные средства
Строительство комплекса с бытовыми, офисными, складскими и производственными площадями, теплично-парниковым хозяйством для выращивания и реализации сельхозпродукции населению в масштабах города, республики, страны. Строительство автономной котельной и электростанции
5.3
Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки
ООО "Башстрой маркет"
2012 - 2015
0,0
13,0 Собственные средства
15,0 Собственные средства
15,0 Собственные средства
15,0 Собственные средства
Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки не только в полуфабрикаты, но и в конечный экологичный и качественный продукт (торговая марка, республиканский бренд)
5.4
Строительство цеха по производству кровельных материалов
ИП Галин Спартак Фаритович
2011 - 2014
1,5 Собственные средства
0,8 Собственные средства
3,0 Собственные средства
1,0 Собственные средства
0,0
Расширение производства, строительство цеха по производству кровельных материалов, удовлетворение потребности населения в кровельных материалах
5.5
Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс
ООО "ДИАС-М", ООО ПКФ "Актау"
2014 - 2015 гг.
0,0
0,0
0,0
210,0 Собственные средства
220,0 Собственные средства
Объем товарооборота более 200 млн. руб. в год. Создание 450 дополнительных рабочих мест

Итого по разделу "Малое и среднее предпринимательство":


2,5 в т.ч.:
20,7 в т.ч.:
43,1 в т.ч.:
376,0 в т.ч.:
385,0 в т.ч.:


4,8 Средства бюджета РФ
13,7 Средства бюджета РФ



0,6 Средства бюджета РБ
3,4 Средства бюджета РБ


1,0 Средства бюджета городского округа
1,5 Средства бюджета городского округа
8,0 Средства бюджета городского округа


1,5 Собственные средства
13,8 Собственные средства
18,0 Собственные средства
376,0 Собственные средства
385,0 Собственные средства
6. Раздел "Образование"
6.1
Капитальный, текущий ремонт и строительство новых сооружений в МУ "Детский оздоровительный лагерь "Бригантина"
Администрация городского округа
2012 - 2013
0,0
1,6 в т.ч.:
3,0 в т.ч.:
0,0
0,0
Повышение эффективности использования материально-технической базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления, расширение перечня рекреационных услуг (образование, медицинские и т.д.)

1,6 Средства бюджета городского округа
3,0 Средства бюджета городского округа


6.2
Строительство детского дошкольного учреждения в МР-3
Администрация городского округа
2011 - 2013 г.
2,1 в т.ч.:


0,0
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 65 рабочих мест
1,5 Средства бюджета РБ
54,9 Средства бюджета РБ
84,2 Средства бюджета РБ


0,6 средства бюджета городского округа




6.3
Строительство детского дошкольного учреждения в МР-2
Администрация городского округа
2011 - 2013 г.
1,7 Средства бюджета РБ
7,0 Средства бюджета РБ
133,5 Средства бюджета РБ
0,0
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения
6.4
Строительство детского дошкольного учреждения в МР-94 - 95 на 150 мест
Администрация городского округа
2014 - 2015 г.
0,0
0,0
0,0
1,5 Средства бюджета РБ
18,9 Средства бюджета РБ
Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 45 рабочих мест
6.5
Строительство детского дошкольного учреждения в МР-48а на 220 мест
Администрация городского округа
2015 - 2017 гг.
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5 Средства бюджета РБ
Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 55 рабочих мест
6.6
Капитальный ремонт МДОУ № 2
Администрация городского округа
2011 г.
4,5 Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 60 дополнительных дето-мест. Создание 30 рабочих мест
6.7
Капитальный ремонт МДОУ № 23
Администрация городского округа
2011 г.
25,1 Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 60 рабочих мест
6.8
Капитальный ремонт здания бывшего детского сада по ул. Островского, 60
Администрация городского округа
2012 - 2013 г.
0,0
46,7 в т.ч.:
5,03 в т.ч.:
0,0
0,0
Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест. Создание 45 рабочих мест

8,972 Средства бюджета РБ
1,03 Средства бюджета РБ



16,6 Средства бюджета городского округа
4,0 Средства бюджета городского округа



21,1 Внебюджетные источники



6.9
Увеличение количества мест в ДОУ за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий)
Администрация городского округа, дошкольные образовательные учреждения
2011 - 2015 г.
1,5 в т.ч.
3,3 в т.ч.:
2,2 в т.ч.:


Повышение охвата детей дошкольным образованием

2,0 Средства бюджета РФ
2,2 Средства бюджета РБ


1,5 Средства бюджета городского округа
1,0 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источники

1,5 Средства бюджета городского округа
1,5 Средства бюджета городского округа
6.10
Изменение школьной инфраструктуры: - улучшение материально-технической базы ОУ
Управление образования, образовательные учреждения
2011 - 2015 гг.
44,0 в т.ч.:
26,1 в т.ч.:
14,8 в т.ч.:


Улучшение условий обучения и воспитания обучающихся
2,7 Средства бюджета РФ
8,6 Средства бюджета РФ
5,7 Средства бюджета РФ


1,5 Средства бюджета РБ
4,3 Средства бюджета РБ
8,2 Средства бюджета РБ


2,1 Средства бюджета городского округа
2,7 Средства бюджета городского округа
0,4 Средства бюджета городского округа
1,0 Средства бюджета городского округа
1,0 Средства бюджета городского округа
37,7 Внебюджетные источники
10,5 Внебюджетные источники
0,5 Внебюджетные источники


6.11
Оснащение образовательных учреждений компьютерами в расчете 1 компьютер на 18 учащихся, интерактивными досками
Управление образования, образовательные учреждения
2011 - 2015 гг.
5,0 в т.ч.:
8,9 в т.ч.:



Модернизация ресурсной базы ОУ. Повышение качества образования
1,9 Средства бюджета РФ
8,9 Средства бюджета РБ



0,2 Средства бюджета городского округа
0,03 Средства бюджета городского округа
0,05 Средства бюджета городского округа
0,5 Средства бюджета городского округа
0,5 Средства бюджета городского округа
2,9 Внебюджетные источники




6.12
Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. К.Маркса, д. 22 "а"
Управление образования
2013 г.


45,0 Средства бюджета РФ


Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест. Создание 45 рабочих мест
6.13
Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Ленина, д. 55
Управление образования
2013 г.


60,0 Средства бюджета РФ


Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 200 дополнительных дето-мест. Создание 56 рабочих мест
6.14
Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Калинина, д. 67
Управление образования
2013 г.


60,0 Средства бюджета РФ


Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 200 дополнительных дето-мест. Создание 56 рабочих мест

Итого по разделу "Образование":


83,9 в т.ч.:
148,5 в т.ч.:
407,8 в т.ч.:
4,5 в т.ч.:
23,4 в т.ч.:

4,6 Средства бюджета РФ
10,6 Средства бюджета РФ
170,7 Средства бюджета РФ


4,7 Средства бюджета РБ
84,1 Средства бюджета РБ
229,13 Средства бюджета РБ
1,5 Средства бюджета РБ
20,4 Средства бюджета РБ
34,0 Средства бюджета городского округа
21,93 Средства бюджета городского округа
7,45 Средства бюджета городского округа
3,0 Средства бюджета городского округа
3,0 Средства бюджета городского округа
40,6 Внебюджетные источники
31,9 Внебюджетные источники
0,5 Внебюджетные источники


7. Раздел "Здравоохранение"
7.1
Строительство многопрофильной больницы
Министерство здравоохранения РБ, главный врач ГБУЗ РБ ГБ г. Салавата
2014 - 2015
0,0
0,0
0,0
213,0 Средства бюджета РБ
217,0 Средства бюджета РБ
Окончание строительства многопрофильной больницы и ввод в эксплуатацию второго корпуса хирургического центра - 430,0 млн. руб. Это позволит развернуть дополнительные площади для оказания более качественной и комфортной медицинской помощи; высвобождение здания (первого этажа жилого дома), занимаемого отделением переливания крови

Итого по разделу:


0,0
0,0
0,0
213,0 Средства бюджета РБ
217,0 Средства бюджета РБ

8. Раздел "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт"
8.1
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы
Администрация городского округа
2011 - 2015
8,6 в т.ч.:
18,4 в т.ч.:
18,0 в т.ч.:
18,0 в т.ч.:
18,0 в т.ч.:
Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 135 молодым семьям
2,5 Средства бюджета РФ
4,7 Средства бюджета РФ
4,6 Средства бюджета РФ
4,3 Средства бюджета РФ
4,3 Средства бюджета РФ
6,1 Средства бюджета РБ
13,7 Средства бюджета РБ
13,4 Средства бюджета РБ
12,7 Средства бюджета РБ
12,7 Средства бюджета РБ



1,0 Средства бюджета городского округа
1,0 Средства бюджета городского округа
8.2
Мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде
Администрация городского округа
2011 - 2015 г.
0,3 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
Формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной активности, развитие творческой деятельности; укрепление физического и психического здоровья молодежи
8.3
Мероприятия по формированию здорового образа жизни среди молодежи, охрана здоровья молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
Администрация городского округа
2011 - 2015 г.
0,3 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
0,2 Средства бюджета городского округа
Укрепление физического и психического здоровья молодежи; улучшение материального состояния и социально-бытовых условий жизни молодых семей; снижение уровня безработицы среди молодежи
8.4
Мероприятия по поддержке и развитию сферы досуга и творчества молодежи
Администрация городского округа
2012 - 2015 г.
0,0
1,2 Средства бюджета городского округа
1,2 Средства бюджета городского округа
1,2 Средства бюджета городского округа
1,2 Средства бюджета городского округа
Развитие системы молодежного отдыха, организация профильных лагерей и смен, реализация вариативных программ и проектов организации молодежного и семейного отдыха; развитие художественного творчества молодежи, организация различных молодежных конкурсов и фестивалей
8.5
Реализация программы "Развитие хоккея в городском округе город Салават РБ на 2010 - 2012 годы"
Администрация городского округа город Салават РБ, ОАО "Газпром нефтехим Салават", Комитет по ФКиС
2010 - 2012 гг.
0,5 Средства бюджета городского округа
1,0 Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
Обеспечение массовости занятий хоккеем среди различных возрастных групп населения, создание условий, в том числе материально-технической базы, отвечающих современным требованиям, подготовка спортсменов высокого класса. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся хоккеем, подготовка спортсменов высокого класса
8.6
Реконструкция плавательного бассейна "Алмаз"
Администрация городского округа, ОАО "Газпром нефтехим Салават"
2012 г.
0,0
94,6 Средства бюджета РБ
0,0
0,0
0,0
Цель: развитие физической культуры и спорта, привлечение населения города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы, подготовка спортсменов высокого класса. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
8.7
Строительство универсальных спортивных площадок по месту жительства
Администрация городского округа, управляющие компании ЖКХ
2012 - 2015 гг.
0,0

3,3 в т.ч.:
7,7 в т.ч.:
7,7 в т.ч.:
Цель: привлечение населения города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



4,0 Средства бюджета городского округа
4,0 Средства бюджета городского округа

10,1 Внебюджетные источники
3,3 Внебюджетные источники
3,7 Внебюджетные источники
3,7 Внебюджетные источники
8.8
Реконструкция здания бывшей СОШ № 26 по ул. Горького, 3 для центра тяжелой атлетики
Администрация городского округа
2014 - 2015 гг.
0,0
0,0

7,0 Средства бюджета РБ
5,6 Средства бюджета РБ
Создание благоприятных условий для занятий пауэрлифтингом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающегося тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом
8.9
Реконструкция бывшего здания "Титаник" по ул. Губкина, 10А (2-й этаж) для центра бокса и настольного тенниса
Администрация городского округа
2013 - 2014 гг.
0,0
0,0
8,99 в т.ч.:
8,8 в т.ч.:
0,0
Создание благоприятных условий для занятия боксом и настольным теннисом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающегося боксом и настольным теннисом


8,8 Средства бюджета РБ
8,8 Средства бюджета РБ



0,19 Средства бюджета городского округа



Итого по разделу "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт":


9,7 в т.ч.:
125,7 в т.ч.:
31,9 в т.ч.:
43,1 в т.ч.:
32,9 в т.ч.:

2,5 Средства бюджета РФ
4,7 Средства бюджета РФ
4,6 Средства бюджета РФ
4,3 Средства бюджета РФ
4,3 Средства бюджета РФ
6,1 Средства бюджета РБ
108,3 Средства бюджета РБ
22,2 Средства бюджета РБ
28,5 Средства бюджета РБ
18,3 Средства бюджета РБ
1,1 Средства бюджета городского округа
2,6 Средства бюджета городского округа
1,79 Средства бюджета городского округа
6,6 Средства бюджета городского округа
6,6 Средства бюджета городского округа

10,1 Внебюджетные источники
3,3 Внебюджетные источники
3,7 Внебюджетные источники
3,7 Внебюджетные источники
9. Раздел "Охрана окружающей среды"
9.1
Реализация муниципальной программы "Экология и природные ресурсы" городского округа город Салават Республики Башкортостан
------------------
<*> За
исключением
инвестиционных
проектов МУП
"Салаватводоканал"
Администрация городского округа
2011 - 2015
402,4 в т.ч.:
1044,5 в т.ч.:
328,67 в т.ч.:
351,4 в т.ч.:
147,4 в т.ч.:
Повышение уровня экологической безопасности населения и природных комплексов городского округа


1,87 Средства бюджета РБ
18,7 Средства бюджета РБ
18,7 Средства бюджета РБ
16,7 Средства бюджета городского округа
16,48 Средства бюджета городского округа
25,8 Средства бюджета городского округа
25,8 Средства бюджета городского округа
25,9 Средства бюджета городского округа
385,7 Внебюджетные источники
1027,97 Внебюджетные источники
301,0 Внебюджетные источники
306,9 Внебюджетные источники
102,8 Внебюджетные источники

Итого по разделу:


402,4 в т.ч.:
1044,5 в т.ч.:
328,7 в т.ч.:
351,4 в т.ч.:
147,4 в т.ч.:



1,87 Средства бюджета РБ
18,7 Средства бюджета РБ
18,7 Средства бюджета РБ
16,7 Средства бюджета городского округа
16,48 Средства бюджета городского округа
25,8 Средства бюджета городского округа
25,8 Средства бюджета городского округа
25,9 Средства бюджета городского округа
385,7 Внебюджетные источники
1027,97 Внебюджетные источники
301,0 Внебюджетные источники
306,9 Внебюджетные источники
102,8 Внебюджетные источники
10. Раздел "Реализация мероприятий по административной реформе"
10.1
Модернизация технических средств, включая серверное оборудование, оборудование инфраструктуры
Администрация городского округа
2011 - 2014 гг.
1,2 Средства бюджета городского округа
0,4 Средства бюджета городского округа
0,86 Средства бюджета городского округа
6,0 Средства бюджета городского округа
0,0
Модернизация рабочих мест специалистов для оказания услуг в электронном виде
10.2
Создание каналов обмена информацией в пределах городского округа
Администрация городского округа
2011 - 2015 гг.
0,2 Средства бюджета городского округа
0,3 Средства бюджета городского округа
0,4 Средства бюджета городского округа
0,6 Средства бюджета городского округа
0,6 Средства бюджета городского округа
Обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием информационных технологий
10.3
Модернизация системы видеонаблюдения
Администрация городского округа
2014 г.
0,0
0,0
0,0
2,0 Средства бюджета городского округа
0,0
Повышение безопасности
10.4
Лицензирование программного обеспечения
Администрация городского округа
2014 - 2015 гг.
0,0
0,0
0,0
5,0 Средства бюджета городского округа
5,0 Средства бюджета городского округа
Повышение качества обработки информации
10.5
Переход МУП, МАУ к Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Муниципальные автономные учреждения (предприятия)
2012 - 2014 гг.
0,0
0,05 Внебюджетные источники
0,3 Внебюджетные источники
0,3 Внебюджетные источники
0,0
Обеспечение единства закупочной деятельности, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение системности, гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции

Итого по разделу:


1,4 в т.ч.:
0,75 в т.ч.:
1,56 в т.ч.:
13,9 в т.ч.:
5,6 в т.ч.:

1,4 Средства бюджета городского округа
0,7 Средства бюджета городского округа
1,26 Средства бюджета городского округа
13,6 Средства бюджета городского округа
5,6 Средства бюджета городского округа

0,05 Внебюджетные источники
0,3 Внебюджетные источники
0,3 Внебюджетные источники





2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.


Итого по разделам:
224,8

7,1 Средства бюджета РФ
20,1 Средства бюджета РФ
189,0 Средства бюджета РФ
4,3 Средства бюджета РФ
4,3 Средства бюджета РФ



2886,5

10,8 Средства бюджета РБ
283,7 Средства бюджета РБ
372,3 Средства бюджета РБ
1113,1 Средства бюджета РБ
1106,6 Средства бюджета РБ



566,9

54,2 Средства бюджета городского округа
88,7 Средства бюджета городского округа
84,1 Средства бюджета городского округа
136,5 Средства бюджета городского округа
203,4 Средства бюджета городского округа



87712,3

9728,8 Внебюджетные источники
12530,5 Внебюджетные источники
19870,2 Внебюджетные источники
20914,1 Внебюджетные источники
24668,7 Внебюджетные источники


Всего:
91390,5

9800,9
12923,0
20515,6
22168,0
25983,0






Приложение № 2
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2013 г. № 3-28/353

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К
РЕАЛИЗАЦИИ В 2011 - 2015 ГОДЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КОМПЛЕКСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

N
Краткая характеристика инвестиционных проектов
Срок окупаемости (лет)
Период выполнения
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
Годовой объем производства за счет реализации проекта
Ожидаемый результат за счет реализации инвестиционных проектов (млн. рублей в ценах 2013 года)
в стоимостном выражении (млн. руб.)
в натуральной форме (тонн, ед., км и др.)
Число рабочих мест (человек)
Платежи в бюджет (млн. руб. в год)
Годовой экономический эффект (млн. рублей в год)
всего
в т.ч. после ввода в эксплуатацию
всего

Промышленность
ОАО "Газпром нефтехим Салават"
1
Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 для получения нефтепродуктов путем первичной переработки нефти мощностью 6 млн. тонн/год
8,2
2007 - 2012
9393,0
2110,8
6 млн. тонн/год
70
70
-
-
2
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля
7,70
2004 - 2016
17604,0
10490,9
415416 т
168
168
1490,7
196,8
3
Строительство установки грануляции карбамида
6,1
2010 - 2012
1208,7
509,6
493,4 тыс. тонн/год
0
0
-
-
4
Строительство ПГУ-410Т на ООО "Ново-Салаватской ТЭЦ"
6
2011 - 2015
16499, 6
4783
3135,0 млн. кВт/ч/год
72
72
438
487
5
Производство акрилатов
а) ледяная акриловая кислота
11
2011 - 2015
32188,0
2206
31673 т
226
212
1477
2613
б) бутилакрилат
6913
80000
6
Строительство установки изомеризации
5,1
2011 - 2015
6890,0
5714,50
311011 т
58
58
2647,40
156,6
ОАО "Салаватстекло"
1
Производство энергосберегающего стекла
4,9
2011 - 2012
1182
-
4 млн. кв. м/год
14
14
39
-
ОАО "Салаватнефтемаш"
1
Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования
6,7
2013
37
34
67 тонн/год
0
0
0,2
5,5
2
Создание заготовительного участка
2,12
2013
140
166

0
0

-
3
Создание цеха металлоконструкций
4
2013
200
-
1200 т/месяц
90
90

-
ООО "Салаватметалл"
1
Строительство цехов по производству и изготовлению металлоконструкций
5
2008 - 2015
542,9
-
37 т в год
275
215
43
-
ООО "Гелиос"
1
Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа
5
2012 - 2014 гг.
565,5
598,5
50 млн. штук в год
250
250
100
244,61
ООО "Ремстройсервис"
1
Производство модифицированного дорожного битума
2
2013 - 2014
25
180
18 тыс. тонн/год
40
25
15
-

Итого:


86475,7


1263
1174



Строительство
ООО "Термоизопласт"
1
Строительство II-й очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров
3
2014 - 2015
36,1
25
60 км/год
10
10
9,5
25

Итого:


36,1


10
10



Жилищно-коммунальное хозяйство
МУП "Салаватводоканал"
*
Строительство руслорегулирующей дамбы на р. Белой в районе Зирганского водозабора

2014 - 2015
100,2
Проект находится на стадии проектирования
*
Строительство канализационной насосной станции № 8

2014 - 2015
70,1
Проект находится на стадии проектирования
*
Строительство 2 напорных хоз.-фекальных коллекторов от КНС № 3 до ул. Матросова

2014 - 2015
18,2
Проект находится на стадии проектирования
*
Приобретение оборудования для электролизной станции получения гипохлорита натрия Зирганского водозабора

2014 - 2015
18
Проект находится на стадии проектирования
*
Модернизация РУ-6 кВ на 2 подъеме Зирганского водозабора

2012
3,2
Проект находится на стадии проектирования
1
Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения)
5
2011 - 2014
0,9
Проект находится на стадии проектирования

Итого:


210,6







Транспорт
Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан
1
Строительство трамвайной линии

2014 - 2017
721
-
11,2 км
62
36

18,6
2
Проект организации дорожного движения на территории городского округа

2013
0,8
-
-
определяется проектом
-
-
-

Итого:


721,8


62
36



Малое и среднее предпринимательство
ИП Лепетуха И.В.
1
Строительство фермерского хозяйства по выращиванию сельхозпродукции
5
2014 - 2015
300
-
500 т/год
70
50
-
-
ООО "Башстроймаркет"
1
Строительство овоще- и картофелехранилища с производством для глубокой переработки
4
2012 - 2015
58
1,5
3000 т/год
70
60
1,5
7
ИП Галин С.Ф.
1
Строительство цеха по производству кровельных материалов
3
2011 - 2014
6,3
24
120 тыс. кв. м
18
8
0,2
1,9
ООО ПКФ "Актау"
1
Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс
6
2014 - 2015
430
200
-
520
450
20
-


Итого:


794,3


678,0
568,0


Итого по разделам:


88238,5


2013,0
1788,0







Приложение 2.1

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Открытое акционерное общество "Газпром нефтехим Салават", 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Телефон: (3476) 39-21-09. Факс: (3476) 39-21-03. Адрес электронной почты: snos@snos.ru
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
23.20
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Строительство данной установки относится к нефтеперерабатывающей промышленности.
Установка атмосферно-вакуумной перегонки с блоком стабилизации бензина предназначена для переработки западно-сибирской нефти
5.
Цель проекта
Назначение - увеличение отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших существующих установок АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инвестор-застройщик проекта - ОАО "Газпром нефтехим Салават", заказчик и генподрядчик - ОАО СНХРС
7.
Срок реализации проекта
Начало реализации проекта - июль 2007 года.
Ориентировочный срок завершения строительства - июль 2012 года
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2012 год
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
9393,0 млн. руб.
10.
Объем производства
Мощность установки 6 млн. т/год
11.
Срок окупаемости
Срок окупаемости - 4,1 года, дисконтированный срок окупаемости - 8,2 года
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Производственная мощность - 6 млн. т/год.
Чистый дисконтированный доход - 2110,8 млн. руб.
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:
Число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в эксплуатацию
70





Приложение 2.2

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Открытое акционерное общество "Газпром нефтехим Салават", 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Телефон: (3476) 39-21-09. Факс: (3476) 39-21-03. Адрес электронной почты: snos@snos.ru
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
23.20, 24.14.2; 24.11
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Комплекс каталитического крекинга предназначен для получения высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья, представляющего собой смесь прямогонных вакуумных газойлей, полученных из разных нефтей с содержанием серы до 3,3% массовых
5.
Цель проекта
Увеличение объемов производства светлых нефтепродуктов, в том числе бензина на 617 тыс. тонн в год. Получение дополнительной прибыли. Повышение конкурентоспособности продукции НПЗ с учетом возрастающих требований к топливам. Дополнительное получение ценных углеводородных газов
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инвестор-застройщик проекта - ОАО "Газпром нефтехим Салават", заказчик и генподрядчик проекта - ОАО СНХРС
7.
Срок реализации проекта
Начало реализации проекта - январь 2004 год. Ориентировочный срок завершения строительства - декабрь 2016 год
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2017 год
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
17604,0
10.
Объем производства
Мощность проектируемой установки составляет 1,095 млн. т/год по сырью
11.
Срок окупаемости
Срок окупаемости - 7,7 лет
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Производственная мощность - 1,095 млн. т/год по сырью. Чистая прибыль в первый год эксплуатации - 196,8 млн. руб. Платежи в бюджет в первый год эксплуатации - 1490,7 млн. руб.
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:
Число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в эксплуатацию



168 рабочих мест





Приложение 2.3

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Строительство установки грануляции карбамида
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Открытое акционерное общество "Газпром нефтехим Салават", 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Телефон: (3476) 39-21-09. Факс: (3476) 39-21-03. Адрес электронной почты: snos@snos.ru
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
24.15
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Установка предназначена для получения из раствора карбамида-круглых и однородных гранул требуемого качества, стойких к поломке и комкообразованию при хранении и транспортировке
5.
Цель проекта
Получение гранулированного карбамида, повышение безопасности эксплуатации оборудования, значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, внедрение новых энергосберегающих технологий, перспектива последующего наращивания мощности, возможность варьировать вид получаемого карбамида в соответствии с потребностями рынка
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инвестор-застройщик проекта - ОАО "Газпром нефтехим Салават", заказчик и генподрядчик - ОАО СНХРС
7.
Срок реализации проекта
Начало реализации проекта - сентябрь 2010.
Ориентировочный срок завершения строительства - сентябрь 2012 г.
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2012 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
1208,7
10.
Объем производства
Мощность проектируемой установки - 493,4 тыс. тонн в год
11.
Срок окупаемости
Срок окупаемости - 4,8 года, дисконтированный срок окупаемости - 6,1 года
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Мощность проектируемой установки - 493,4 тыс. тонн в год.
Чистый дисконтированный доход - 509,6 млн. руб.
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:
Число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в эксплуатацию
Численность рабочих мест не меняется





Приложение 2.4

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"

N
Показатели
Сведения
1
Наименование проекта
Строительство ПГУ-41ОТ на ООО НС ТЭЦ
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ОАО "Газпром нефтехим Салават", 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Телефон: (3476) 39-21-09. Факс: (3476) 39-21-03. Адрес электронной почты: snos@snos.ru
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
Раздел Е класс 40 (40.10.11, 40.30.11)
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Парогазовая установка электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/час предназначена для выработки электрической и тепловой энергии. В состав блока входят: газовая турбина, паровая турбина, котел-утилизатор, КРУЭ-220 кВ, градирня, пункт подготовки газа, склад дизельного топлива
5
Цель проекта
Увеличение производства электрической энергии и тепловой энергии (пара и горячей воды), повышение надежности и эффективности выработки электрической и тепловой энергии, повышение конкурентоспособности предприятия на рынке электроэнергии
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инвестор проекта - ОАО "Газпром нефтехим Салават", заказчик-застройщик ОАО СНХРС
7
Срок реализации проекта
Начало реализации проекта - июнь 2011 г.
Ориентировочный срок завершения строительства - июнь 2014 г.
8
Год выхода производства на проектную мощность
2015 г.
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
16499,6 млн. руб.
10
Объем производства
Годовой объем производства - 3135 млн. кВт/ч
11
Срок окупаемости
6 лет
12
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней)
Годовой объем производства - 3135 млн. кВт/ч.
Чистая прибыль в первый год эксплуатации - 487 млн. руб. Платежи в бюджет в первый год эксплуатации - 438 млн. руб.
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства
-

б) после ввода объекта в эксплуатацию
72 рабочих места





Приложение 2.5

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"

N
Показатели
Сведения
1
Наименование проекта
Производство акрилатов
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ОАО "Газпром нефтехим Салават", 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Телефон: (3476) 39-21-09. Факс: (3476) 39-21-03. Адрес электронной почты: snos@snos.ru
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
24.14.2; 24.11
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии - суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. В него войдут установки по получению сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс. тонн в год, бутилакрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола) производительностью 80 тыс. тонн в год и ледяной акриловой кислоты мощностью 35 тыс. тонн в год
5
Цель проекта
Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса установок по производству сырой (неочищенной) акриловой кислоты мощностью 80 тыс. тонн, ледяной (безводной) акриловой кислоты мощностью 35 тыс. тонн, бутилакрилата 80 тыс. тонн. Основная продукция: ледяная акриловая кислота и бутилакрилат
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инвестор проекта - ОАО "Газпром нефтехим Салават"
7
Срок реализации проекта
Начало реализации проекта - сентябрь 2011 г.
Ориентировочный срок завершения строительства - декабрь 2015 г.
8
Год выхода производства на проектную мощность
2016 г.
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
32188 млн. руб.
10
Объем производства
Сырая (неочищенная) акриловая кислота - 80 тыс. т/год, ледяная (безводная) акриловая кислота - 35 тыс. т/год, бутилакрилат - 80 тыс. т/год
11
Срок окупаемости
11 лет
12
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней)
Чистая прибыль в первый год эксплуатации - 2613 млн. руб.
Платежи в бюджет в первый год эксплуатации - 1477 млн. руб.
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства
14 рабочих мест

б) после ввода объекта в эксплуатацию
212 рабочих мест





Приложение 2.6

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"

N
Показатели
Сведения
1
Наименование проекта
Строительство установки изомеризации
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ОАО "Газпром нефтехим Салават", 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Телефон: (3476) 39-21-09. Факс: (3476) 39-21-03. Адрес электронной почты: snos@snos.ru
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
23.20; 24.14.2; 24.11
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Установка изомеризации пентан-гексановой фракции предназначена для превращения нормальных парафинов прямогонной бензиновой фракции нк-620С в их изомеры, которые имеют более высокие октановые числа. Целевым продуктом установки является изомеризат с октановым числом 89,6 - 89,8 (исследовательский метод), который используется в качестве высокооктанового компонента для автомобильных бензинов
5
Цель проекта
Производство высокооктанового компонента бензина-изомеризата, не содержащего серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инвестор-застройщик проекта - ОАО "Газпром нефтехим Салават", заказчик и генподрядчик проекта - ОАО "СНХРС"
7
Срок реализации проекта
Начало реализации проекта - май 2011 г.
Ориентировочный срок завершения строительства - июнь 2015 г.
8
Год выхода производства на проектную мощность
2015 г.
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
6890 млн. руб.
10
Объем производства
Мощность проектируемой установки составляет 434 тыс. т/год по сырью
11
Срок окупаемости
5,1
12
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней)
Производственная мощность составляет 434 тыс. т/год по сырью. Чистая прибыль в первый год эксплуатации - 156,6 млн. руб.
Платежи в бюджет в первый год эксплуатации - 2647 млн. руб.
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства


б) после ввода объекта в эксплуатацию
58 рабочих мест





Приложение 2.7

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "САЛАВАТСТЕКЛО"

1
Наименование проекта
"Организация производства энергосберегающего стекла"
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма
ОАО "Салаватстекло"
Иная смешанная российская собственность
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
Производство строительных материалов, ОКЭВД 26.11
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Энергосберегающее стекло (другие определения: теплосберегающее стекло, низкоэмиссионное стекло, селективное стекло) - это полированное флоат-стекло, на поверхность которого путем напыления нанесено специальное, содержащее свободные электроны, покрытие из полупроводниковых окислов металлов или цветных металлов. За счет явлений интерференции и электропроводимости стекло с таким покрытием отражает тепловые волны в инфракрасном диапазоне, что позволяет существенно сократить теплопотери помещения. Поскольку энергосберегающее стекло выборочно пропускает волны, становится понятным одно из его менее распространенных определений как селективного стекла (сравните: селекция, отбор). Они обладают наиболее важной функцией стекол для большинства регионов России - высокой теплоизоляцией. Такие стекла препятствуют теплопотерям, связанным с явлением теплового излучения.


Финансирование проекта предполагается за счет собственных и заемных средств.
Рассматриваемый проект приносит прибыль. Планируемый ежегодный размер прибыли после пуска производства и выхода на полную производственную мощность с учетом индексации в среднем составит 148,9 млн. руб.
5
Цель проекта
Суть проекта:
Организация успешного высокорентабельного бизнеса на динамично развивающемся рынке стекольной промышленности за счет организации производства энергосберегающего стекла и обеспечение возврата вложенных средств.


Цели вложения средств:
- завоевание новых рынков;
- увеличение рентабельности бизнеса;
- внедрение производства новых видов продукции
6
Участники проекта
Инициатор и собственник проекта - ОАО "Салаватстекло". Предполагается использовать оборудование по нанесению покрытий фирмы "Von Ardene" (Германия). Строительные работы будут производиться силами подрядных организаций
7
Срок реализации проекта
2011 - 2012 годы
8
Год выхода производства на проектную мощность
2013 год
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
1182,0
10
Объем производства
4 млн. кв. м в год
11
Срок окупаемости
4,9 лет
12
Показатели эффективности
Чистый приведенный доход проекта NPV = 179393 т. руб.
Рентабельность инвестиций PI = 1,062
Внутренняя норма рентабельности IRR = 19,5%
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест
14 человек





Приложение 2.8

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "САЛАВАТНЕФТЕМАШ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш", частная
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
Проектирование и производство оборудования для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей, связанных с обращением, транспортированием, хранением жидких, газообразных веществ, в том числе токсичных, взрывоопасных и огнеопасных


Код ОКВЭД: 29.24.1 (дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО-05754941: 29.13; 27.52; 28.21; 28.40.1)
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Разработка проектов технического перевооружения и строительства газовых термических и нагревательных печей
5.
Цель проекта
Экономия энергоносителей. Сокращение межремонтных циклов. Гарантированное качество режимов термообработки
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ОАО "Салаватнефтемаш"
7.
Срок реализации проекта
1 год
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2014 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
37,0 млн. руб.
10.
Объем производства
34,0 млн. руб.
11.
Срок окупаемости
6,7 года
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в
Годовой экономический эффект -

бюджеты всех уровней и др.)
5,5 млн. руб.
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства


б) после ввода объекта в эксплуатацию
Численность рабочих мест не меняется





Приложение 2.9

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "САЛАВАТНЕФТЕМАШ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Создание заготовительного участка
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш", частная
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
Проектирование и производство оборудования для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей, связанных с обращением, транспортированием, хранением жидких, газообразных веществ, в том числе токсичных, взрывоопасных и огнеопасных


Код ОКВЭД: 29.24.1 (дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО-05754941: 29.13; 27.52; 28.21; 28.40.1)
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Разработка проекта заготовительного участка
5.
Цель проекта
Повышение производительности труда и высвобождение сборочных площадей основных цехов
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ОАО "Салаватнефтемаш"
7.
Срок реализации проекта
1 год
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2013 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
140,0 млн. руб.
10.
Объем производства
166 млн. руб.
11.
Срок окупаемости
2,12 года
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Чистая прибыль - 66 млн. рублей
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства
-

б) после ввода объекта в эксплуатацию
-





Приложение 2.10

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "САЛАВАТНЕФТЕМАШ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Создание цеха металлоконструкций
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш", частная
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
Проектирование и производство оборудования для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей, связанных с обращением, транспортированием, хранением жидких, газообразных веществ, в том числе токсичных, взрывоопасных и огнеопасных.


Код ОКВЭД: 29.24.1 (дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО-05754941: 29.13; 27.52; 28.21; 28.40.1)
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Разработка проекта цеха металлоконструкций
5.
Цель проекта
Значительное повышение объема и качества выпускаемых металлоконструкций
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ОАО "Салаватнефтемаш"
7.
Срок реализации проекта
1 год
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2013 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
200,0 млн. руб.
10.
Объем производства
1200 т в месяц
11.
Срок окупаемости
4 года
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Чистая прибыль - 36 млн. рублей
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства
-

б) после ввода объекта в эксплуатацию
80 - 90 рабочих мест с улучшенными условиями труда





Приложение 2.11

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО "САЛАВАТМЕТАЛЛ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций ООО "Салаватметалл"
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма
ООО "Салаватметалл", частная собственность
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
28.5 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
28.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Проект предусматривает комплексную обработку металлоконструкций, дробеструйную и химическую очистку, оцинковку металлоконструкций, что создает высокую антикоррозийную стойкость
5.
Цель проекта
Организация производства металлических оцинкованных опор высокого качества с использованием высокотехнологичного оборудования производства Австрии, России, Китая. Предприятие будет представлять полный технологический цикл по изготовлению металлоконструкций с последующим горячим цинкованием
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инвесторы:
участники общества
Поставщик оборудования для горячего оцинкования:
KOERNER KVK (Австрия) Подрядчики:
ООО СПКП "Жилпромстрой"
ОАО "Востокнефтезаводмонтаж" - управления 1, 2 МК
ООО "Строительно-торговая компания" ООО "Башстройизоляция"
Заказчик:
ООО "Салаватметалл"
Проектные работы:
ПК "Проектировщик"
7.
Срок реализации проекта
2008 - 2015 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2013 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
542,9 млн. рублей
10.
Объем производства
37000 т в год - цех горячего цинкования 2200 т металлоконструкций в год - цех металлоконструкций
11.
Срок окупаемости
5 лет
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства,
40000 т в год - цех горячего цинкования
2500 т металлоконструкций в год - цех металлоконструкций

значение чистой прибыли,
50 млн. руб. в год
(зависит от динамики цен на основное сырье - цинк и металл)

ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
43 млн. руб. в год
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:
275 чел.

А) во время строительства
60 чел.

Б) после ввода объекта в эксплуатацию
215 чел.





Приложение 2.12

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО "ГЕЛИОС"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Производство полипропиленового ламинированного тканного полотна и мешков коробчатого типа, произведенных на его основе с улучшенными эксплуатационными и защитными характеристиками
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ООО "Гелиос", г. Уфа
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
25.22, 45.21.1, 51.19, 51.70, 60.24.2
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Производство упаковочных материалов из ПП мирового класса
5.
Цель проекта
- Появление в России производителя полипропиленного ламинированного тканого наноструктурированного полотна ПЛТПНП
- изготовление из ПЛТПНП мирового образца и превосходящего качества технической упаковки тканых коробчатых ПП мешков и мешков типа "Big-Bag" с учетом наноразработок с уникальными свойствами мембран, сочетающих в себе возможности адсорбции, фильтрации и барьерности в широком диапазоне применения для различных транспортируемых в них материалов
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Инициатор - ООО "Гелиос", г. Уфа, долевое участие - ЗАО ИГ "Корпорация инвестиций", г. Москва, заемные средства - ОАО "Сбербанк", г. Москва
7.
Срок реализации проекта
2012 - 2014 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2015 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
565,5 млн. рублей
10.
Объем производства
50 млн./штук в год
11.
Срок окупаемости
5 лет
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Значение чистой прибыли при достижении проектной мощности 50 млн. шт./год - 137 млн. рублей. Ежегодное поступление платежей в бюджеты - 100 млн. руб., в т.ч.:
56 млн. руб. - федеральный бюджет
42 млн. руб. - региональный бюджет
2 млн. руб. - местный бюджет
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:
250

а) во время строительства
10

б) после ввода объекта в эксплуатацию
240





Приложение 2.13

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Производство модифицированного дорожного битума
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис", 453260, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Первомайская, 56, телефон: (3476) 36-99-19, факс: (3476) 32-02-02
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
45.21.10
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Строительство дорог постоянно расширяется, что неизбежно приводит к повышению спроса на дорожный битум. Производство жидких (МГО, СДБ), дорожных неокисленных битумов включает в себя следующие этапы: - доставка углеводородного сырья на промышленную площадку железнодорожными цистернами; - размещение углеводородного сырья в емкости-сборники для последующей переработки; - размещение оборудования предусмотрено на открытой площадке, чем обеспечивается удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер для предотвращения аварийных ситуаций
5.
Цель проекта
Модифицированные материалы являются более морозоустойчивыми и эластичными, благодаря таким свойствам смеси легче принимают заданную форму. Производство модифицированного дорожного битума позволит улучшить качество дорожных покрытий
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ООО "Ремстройсервис", ООО ПКФ "Актау"
7.
Срок реализации проекта
2013 - 2014 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2014 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
25 млн. рублей
10.
Объем производства
18 тысяч тонн/год
11.
Срок окупаемости
2 года
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Сумма налогов в бюджете - 15 млн. рублей в год
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:
40

а) во время строительства
15

б) после ввода объекта в эксплуатацию
25





Приложение 2.14

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО "ТЕРМОИЗОПЛАСТ"

N
Показатели
Сведения
1
Наименование проекта
Строительство II-й очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий, диаметр 630 - 1020 мм
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ООО "Термоизопласт",
общество с ограниченной ответственностью
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
45.32
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Производство труб и фасонных изделий больших диаметров (диаметр 630 - 1020 мм)
5
Цель проекта
Выпуск труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой и оцинкованной оболочках больших диаметров
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ООО "Термоизопласт"
7
Срок реализации проекта
2011 - 2015 гг.
8
Год выхода производства на проектную мощность
2015 г.
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
36,1
10
Объем производства
60 км в год
11
Срок окупаемости
3 года
12
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли - 25,00 млн. руб.
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:
10 человек

а) во время строительства
-

б) после ввода объекта в эксплуатацию
10 человек





Приложение 2.15

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МУП "САЛАВАТВОДОКАНАЛ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Строительство руслорегулирующей дамбы на р. Белой в районе Зирганского водозабора г. Салавата РБ
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
МУП "Салаватводоканал" городского округа г. Салават РБ, муниципальная собственность
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
41.00.1 Сбор и очистка воды
41.00.2 Распределение воды
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Зирганский водозабор, снабжающий питьевой водой три крупных города республики (Стерлитамак, Салават, Ишимбай) и шесть поселков, располагается на природном острове между протоками реки Белой в 1,5 км восточнее поселка Зирган Мелеузовского района. В результате установившейся продолжительной засухи резко упал уровень воды реки Белой, являющейся источником подпитки воды подруслового Зирганского водозабора, обмеление реки вызвало изменение потока с перераспределением его с основной Белой в реку М. Белая. Сокращение подпитки привело к падению статического уровня воды скважин на 5 - 6 метров
5.
Цель проекта
Для обеспечения надежного водоснабжения городов Салавата, Стерлитамака необходимо строительство регулирующей дамбы в районе Зирганского водозабора
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)

7.
Срок реализации проекта
2014 - 2015 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность

9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
100,2
10.
Объем производства

11.
Срок окупаемости

12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
На стадии проектирования
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в эксплуатацию
На стадии проектирования





Приложение 2.16

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МУП "САЛАВАТВОДОКАНАЛ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Строительство канализационной насосной станции № 8 г. Салавата РБ
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
МУП "Салаватводоканал" городского округа г. Салават РБ, муниципальная собственность
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
41.00.1 Сбор и очистка воды
41.00.2 Распределение воды
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
В настоящее время существующая канализационная насосная станция № 5 перегружена из-за увеличения объема сточных вод, поступающих с новых микрорайонов. Поэтому для надежной работы системы водоотведения необходимо строительство канализационной насосной станции № 8
5.
Цель проекта
Обеспечение надежной работы системы водоотведения
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)

7.
Срок реализации проекта
2014 - 2015 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность

9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
70,1
10.
Объем производства

11.
Срок окупаемости

12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)

13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства


б) после ввода объекта в эксплуатацию






Приложение 2.17

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МУП "САЛАВАТВОДОКАНАЛ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Строительство двух напорных хоз.-фекальных коллекторов от КНС № 3 до ул. Матросова г. Салавата РБ
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
МУП "Салаватводоканал" городского округа г. Салават РБ, муниципальная собственность
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
41.00.1 Сбор и очистка воды
41.00.2 Распределение воды
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Строительство напорного коллектора от КНС № 3 до ул. Матросова необходимо для повышения надежности перекачки стоков от жилых кварталов 111 - 116
5.
Цель проекта
Рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)

7.
Срок реализации проекта
2014 - 2015 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность

9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
18,2
10.
Объем производства

11.
Срок окупаемости

12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)

13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:
а) во время строительства
б) после ввода объекта в эксплуатацию






Приложение 2.18

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МУП "САЛАВАТВОДОКАНАЛ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Электролизная станция получения гипохлорита натрия Зирганского водозабора
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
МУП "Салаватводоканал" городского округа г. Салават РБ, муниципальная собственность
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
41.00.1 Сбор и очистка воды
41.00.2 Распределение воды
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
В целях выполнения требований СанПиН 2.1.4 1074-01 о безопасности питьевой воды в эпидемиологическом отношении, обеспечении населения чистой водопроводной водой
5.
Цель проекта
Обеспечение населения чистой водопроводной водой


рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)

7.
Срок реализации проекта
2014 - 2015 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность

9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
18,0
10.
Объем производства

11.
Срок окупаемости

12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)

13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства


б) после ввода объекта в эксплуатацию






Приложение 2.19

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МУП "САЛАВАТВОДОКАНАЛ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Модернизация РУ-6 кВ на 2 подъеме Зирганского водозабора
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
МУП "Салаватводоканал" городского округа г. Салават РБ, муниципальная собственность
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
41.00.1 Сбор и очистка воды
41.00.2 Распределение воды
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Данная реконструкция увеличивает срок службы выключателей, их межремонтный период, при этом исчезнут затраты на покупку, периодическую замену и утилизацию трансформаторного масла
5.
Цель проекта
Повышение надежности и безопасности пуска высоковольтных двигателей, что повлияет соответственно на общую надежность процесса подачи воды
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)

7.
Срок реализации проекта
2012 г.
8.
Год выхода производства на проектную мощность

9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
3,2
10.
Объем производства

11.
Срок окупаемости

12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)

13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства


б) после ввода объекта в эксплуатацию
-





Приложение 2.20

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МУП "САЛАВАТВОДОКАНАЛ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения)
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
МУП "Салаватводоканал" городского округа г. Салават РБ, муниципальная собственность
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
41.00.1 Сбор и очистка воды
41.00.2 Распределение воды
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения
5.
Цель проекта
Уменьшение энергозатрат за счет: снижения потребления электроэнергии более чем в 5 раз;
уменьшения эксплуатационных затрат (срок службы светильников 25 лет); повышения их эксплуатационных и технических характеристик;
уход от затрат на утилизацию (светодиодные светильники не содержат ртути, ее производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и веществ)
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)

7.
Срок реализации проекта
2011 - 2014 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность

9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
0,9
10.
Объем производства

11.
Срок окупаемости
5 лет
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)

13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства


б) после ввода объекта в эксплуатацию
-





Приложение 2.21

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МУП "ТРАМВАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

1
Наименование проекта
Строительство трамвайной линии Проект № 00.0046-01ПЗ
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
МУП "Трамвайное управление"
3
Вид экономической деятельности, код по
60.21.21

ОКВЭД

4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Строительство трамвайной линии Проект № 00.0046-01ПЗ
5
Цель проекта
Обеспечит жителей густонаселенных восточного и юго-восточного районов беспересадочной доставкой в промышленные районы города, улучшит экологическую обстановку, дополнительные рабочие места
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Отдел строительства, транспорта и связи администрации городского округа
7
Срок реализации проекта
2014 - 2017 гг.
8
Год выхода производства на проектную мощность
2017 г.
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
721,0 млн. руб.
10
Объем производства
11,2 км
11
Срок окупаемости

12
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней)
18,6 млн. руб.
13
Социальная эффективность


инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:
62

а) во время строительства
26

б) после ввода объекта в эксплуатацию
36





Приложение 2.22

ПО РАЗДЕЛУ "ТРАНСПОРТ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Проект организации дорожного движения на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан

3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
60.2
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Обследование дорог общего назначения, определение необходимого количества дорожных знаков, пешеходных переходов, проведение экспертизы путепроводов
5.
Цель проекта
Приведение автодорог общего назначения в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 "Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан, выбор подрядной организации через конкурс
7.
Срок реализации проекта
2013 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
0,8
12.
Показатели эффективности
Безопасность дорожного движения
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства
определяется проектом

б) после ввода объекта в эксплуатацию
-





Приложение 2.23

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ИП ЛЕПЕТУХА И.В.

N
Показатели
Сведения
1
Наименование проекта
Создание фермерского хозяйства по выращиванию сельхозпродукции
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ИП Лепетуха Иван Владимирович
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
01.01
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Строительство административного комплекса с бытовыми, офисными, а также складскими и производственными площадями 1500 м2, теплично-парникового хозяйства 1700 м2, автономной котельной и электростанции
5
Цель проекта
Создание предприятия для выращивания и реализации сельхозпродукции населению в масштабах города, республики, способного успешно конкурировать на российском рынке
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ИП Лепетуха И.В., Venlo Projecten holding, лизинговые компании
7
Срок реализации проекта
2014 - 2015 годы
8
Год выхода производства на проектную мощность

9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
300,0
10
Объем производства
500 тонн в год
11
Срок окупаемости
5 лет
12
Показатели эффективности (производственная мощность)
Разработка ведется БАГСУ, г. Уфа
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:
70 человек

а) во время строительства
20 человек

б) после ввода объекта в эксплуатацию
50 человек





Приложение 2.24

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО "БАШСТРОЙМАРКЕТ"

N
Показатели
Сведения
1
Наименование проекта
Овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ООО "Башстроймаркет", частная форма собственности
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
20.30.1; 51.31; 55.30
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки не только в полуфабрикаты, но и в конечный экологичный и качественный продукт (республиканский бренд/торговая марка)
5
Цель проекта
Картофель и овощи, упакованные в полиэтиленовый пакет, сетку-рукав и так называемую "кэрри фреш", до разнообразных направлений в переработке и нулевых отходов - это чипсы, сухой картофельный порошок и хлопья, замороженный картофель фри, овощи, паллеты, крахмал либо просто очищенный картофель, мезга для птицы и скота
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ООО "Башстроймаркет"
7
Срок реализации проекта
4 года
8
Год выхода производства на проектную мощность
Через 1 год после пуска-наладки
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
58,0
10
Объем производства
3000 тонн в год
11
Срок окупаемости
4 - 5 лет
12
Показатели эффективности (производственная мощность)
3000 тонн сырья в год,
7 - 8 млн. руб. прибыли в год
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:
70 человек

а) во время строительства
10 человек

б) после ввода объекта в эксплуатацию
60 человек





Приложение 2.25

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ИП ГАЛИН С.Ф.

N
Показатели
Сведения
1
Наименование проекта
Строительство цеха по производству кровельных материалов
2
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
ИП Галин Спартак Фаритович
3
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
28.1
4
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Проектирование и строительство здания под цех, закупка оборудования для металлопроката
5
Цель проекта
Удовлетворение потребности населения в кровельных материалах для физических и юридических лиц
6
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
ИП Галин С.Ф.
7
Срок реализации проекта
2011 - 2014 годы
8
Год выхода производства на проектную мощность
2014 год
9
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
6,3
10
Объем производства
24 млн. руб.
11
Срок окупаемости
3 года
12
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
а) 120000 кв. м,
б) 24 млн. руб.,
в) 1,9 млн. руб.,
НДС - 100 тыс. руб.,
налог на прибыль - 100 тыс. руб.
13
Социальная эффективность инвестиционного проекта: Число созданных рабочих мест:


а) во время строительства
8 - 10 человек

б) после ввода объекта в эксплуатацию
6 - 8 человек





Приложение 2.26

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО ПКФ "АКТАУ"

N
Показатели
Сведения
1.
Наименование проекта
Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс
2.
Наименование предприятия, реализующего проект, форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Актау", 453260, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 24 "а", телефон: (3476) 35-42-30, факс: (3476) 35-40-14
3.
Вид экономической деятельности, код по ОКВЭД
70.20.2
4.
Краткая характеристика, описание и содержание проекта
Торгово-выставочный комплекс будет являться самым большим местом продажи строительно-отделочных материалов юга Республики Башкортостан. В трехэтажном комплексе площадью более 16,5 тыс. кв. метров предусмотрены эскалаторы, лифты, кафе, бесплатная парковка на 350 мест
5.
Цель проекта
Расширение ассортимента товаров народного потребления и видов услуг
6.
Участники проекта (инвестор, подрядчик, застройщик, заказчик)
Заказчик, застройщик - ООО ПКФ "Актау", ООО "ДИАС-М"
Инвесторы: ООО ПКФ "Актау", ООО "Дом торговли Ортикон", ООО "Универсам Трейдинг"
7.
Срок реализации проекта
2014 - 2015 гг.
8.
Год выхода производства на проектную мощность
2015 г.
9.
Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб.
430,0
10.
Объем производства
Товарооборот - более 200 млн. рублей в год
11.
Срок окупаемости
6 лет
12.
Показатели эффективности (производственная мощность, дополнительный физический объем производства, значение чистой прибыли, ежегодное поступление платежей в бюджеты всех уровней и др.)
Сумма налогов в бюджет - более 20 млн. рублей в год
13.
Социальная эффективность инвестиционного проекта:


Число созданных рабочих мест:
520

а) во время строительства
70

б) после ввода объекта в эксплуатацию
450





Приложение № 3
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2013 г. № 3-28/353

ИНДИКАТОРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ

NN
Наименование показателя
Единица измерения
Факт
Факт
Прогнозные данные
Примечание
2011
2012
2013
2014
2015
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт
процентов
-
-
-
-
-

2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
-"-
-
-
-
-
-

3.
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)
-"-
-
-
-
-
-

4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
-"-
-
-
-
-
-

5.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
-"-
-
-
-
-
-

6.
Доля расходов на транспорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
-"-
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0

7.
Доля расходов на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
-"-
-
-
-
-
-

8.
Доля расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
-"-
-
-
-
-
-

9.
Доля расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство
-"-
-
-
-
-
-

Развитие малого и среднего предпринимательства
10.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц
310,3
311,9
312,0
312,2
312,6

11.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процентов
10,79
10,79
10,61
10,73
10,81

12.
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок
процентов
10,1
10,2
10,25
10,3
10,35

13.
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
-"-
9,0
9,2
9,12
9,15
9,15

14.
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства
процентов
1,19
2,2
2,35
3,45
3,45

15.
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. метров
1808,44
1808,46
1808,46
1808,46
1808,46

16.
Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
-
-
-
-
-

17.
Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего
тыс. рублей
4912,7
4925,3
4972,2
4985,3
-


в том числе:








в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
тыс. рублей
1,02
1,04
1,05
1,05
-


в расчете на одного жителя муниципального образования
тыс. рублей
31,59
31,71
31,82
32,25
-

18.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
процентов
100
100
100
100
100

19.
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района
процентов
0
0
0
0
0

20.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района
процентов
0
0
0
0
0

Улучшение инвестиционной привлекательности
21.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей
48601
124311
105096
112858
130872

22.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
процентов
68,1
68,2
68,2
68,3
68,4

23.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
га
4
29
25
25
25

24.
Площадь земельных участков для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства
-"-
-
29
25
25
25

25.
Площадь земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства
-"-
-
29
25
25
25

26.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
процентов
63,3
65
65
65
65

27.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:








объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
кв. метров
0
0
0
0
0


иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
-"-
356467
340241
0
0
0

28.
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
дней
33
33
30
33
33

29.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство
дней
10
10
10
10
10

30.
Отношение объема незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа к общему объему расходов бюджета городского округа на увеличение стоимости основных средств
процентов
42,2
33,8
25,6
17,06
8,6

II. Дошкольное образование
31.
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3 - 7 лет
процентов
0
0
0
0
0

32.
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию муниципальных, в общей численности детей 3 - 7 лет
процентов
75
77
79
81
83

33.
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
процентов от числа опрошенных
0
0
0
0
0

34.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
процентов
22,4
19,1
17,4
13,02
11,51

35.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93

36.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
процентов от числа опрошенных
85
86
87
88
89

37.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
процентов
12,76
0,0
5,0
5,0
5,0

38.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
процентов
52
55
55,2
55,2
55,2

39.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
процентов
44
46
48
50
52

40.
Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
23,5
23,5
23,6
23,6
23,6

41.
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование
процентов
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6

42.
Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей
36980
37040
37180
37210
37250

III. Общее и дополнительное образование
43.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
процентов
98,8
98,8
98,9
98,9
98,9

44.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету
процентов
99,3
99,3
99,4
99,4
99,4

45.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, в численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету
процентов
98,2
98,2
98
98
98

46.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
0,6
2
2
2
2

47.
Удовлетворенность населения качеством общего образования
процентов от числа опрошенных
87
89
90
91
92

48.
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
процентов от числа опрошенных
85
86
86
87
88

49.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
18,18
18,18
18,18
20
20

50.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
процентов
73,8
75,9
74,7
73,8
73,04

51.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процентов
82
86,3
86,3
86,3
86,3

52.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 работника муниципальных общеобразовательных учреждений
человек
9
9
9
9
9

53.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений
человек
15
15
15
15
15

54.
Соотношение численности учителей в муниципальных учреждениях (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
процентов
65
65
65
65
65

55.
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
7,6
7,9
8,1
8,4
8,6

56.
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
человек
23,8
24
24,2
24,6
24,6

57.
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе
рублей
47838
48480
49126
50184
50430

58.
Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
26,8
27
27,2
27,2
27,2

59.
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование
процентов
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6

60.
Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального образования на общее образование
процентов
77,2
77,1
77,3
77,3
77,3

61.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
рублей
20100
20200
20300
20400
20500

62.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы
процентов
82
83
84
84
85

63.
Доля расходов на дополнительное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
7,2
7,3
7,4
7,4
7,4

64.
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование
процентов
1,3
1,8
1,8
1,8
1,8

65.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
100
100
100
100
100

66.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
100
100
100
100
100

IV. Физическая культура и спорт
67.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процентов
22,68
23,98
24,81
26,15
27,2

68.
Доля расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
1
1
1
1
1

69.
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском округе от нормативной потребности
процентов
51,4
52,0
52,6
53,2
53,8

70.
Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами в городском округе от нормативной потребности
процентов
20,7
20,7
20,7
20,7
20,7

71.
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в городском округе от нормативной потребности
процентов
74,4
75,0
75,6
76,2
76,8

V. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
72.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
кв. метров
20,63
20,8
21,13
21,44
21,77

73.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год
-"-
0,10
0,13
0,27
0,31
0,33

74.
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения
единиц
398,26
400,63
403,21
405,81
408,43

75.
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения, в том числе введенных в действие за год
единиц
1,7
1,94
2,27
2,59
2,91

76.
Общая площадь жилых помещений, строительство предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий
кв. метров
27000
30000
35000
40000
45000

77.
Число жилых квартир, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий
единиц
264
302
353
403
453

78.
Год утверждения или внесения последних изменений:








в генеральный план городского округа
год
2001
-
-
-
-


в правила землепользования и застройки городского округа
-"-
2009
-
-
-
-


в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры
-"-
2009
-
-
-
-

VI. Жилищно-коммунальное хозяйство
79.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
процентов от числа опрошенных
75
80
85
90
90

80.
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
процентов
95,2
99,9
100
100
100

81.
Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
процентов
50
88
96,1
100
100

82.
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
процентов
100
100
100
100
100

83.
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
процентов
99,8
100
100
100
100

84.
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
процентов
91,8
100
100
100
100

85.
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
процентов
0
0
0
0
0

86.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
процентов
0
0
0
0
0

87.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
процентов
98
98
98
98
98

88.
Доля расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
5,1
6,4
8,2
8,2
8,2

89.
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
-
-
-
-
-

90.
Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами, установленными для населения, в общем расходов бюджета основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
-
-
-
-
-

91.
Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальное хозяйство, в общем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
-
-
-
-
-

92.
Отношение тарифов по водоснабжению для промышленных потребителей к тарифам по водоснабжению для населения
процентов
126,11
100
100
100
100

93.
Отношение тарифов по водоотведению для промышленных потребителей к тарифам по водоотведению для населения
процентов
135,78
100
100
100
100

94.
Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября отчетного года)
процентов
100
100
100
100
100

95.
Доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)
процентов
-
-
-
-
-

96.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
процентов
6
6
6
6
6

97.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
процентов
20
20
20
20
20

98.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, в том числе муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений, государственной формы собственности в форме государственных учреждений
процентов
74
74
74
74
74

99.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы
процентов
74
74
74
74
74

100.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов
процентов
74
74
74
74
74

101.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа
процентов
80
80
80
80
80

102.
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
процентов
100
100
100
100
100

103.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
50,6
100
100
100
100

VII. Организация муниципального управления
104.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью
процентов от числа опрошенных






105.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
процентов
81
82
83
84
85

106.
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе
процентов
51,9
51,5
51,5
51,5
51,5

107.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
-"-
100
100
100
100
100

108.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов
-"-
104
105
106
106,5
107

109.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности
-"-
93
94
95
96
98

110.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе от нормативной потребности
-"-
85
85
85
85
85

111.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе от нормативной потребности
-"-
0
66,7
66,7
66,7
66,7

112.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
-"-
2,36
5,3
5,0
4,0
3,0

113.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
-"-
0
0
0
0
0

114.
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет

115.
Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
9,58
13,8
10,9
9,22
12,1

116.
Доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
процентов
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

117.
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на культуру
процентов
-
-
-
-
-

118.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
458
458
458
458
458

119.
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
процентов
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5

120.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
-"-
77,8
67,8
67,9
68,0
68,0

121.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных
-"-
60
70
90
100
100

VIII. Дополнительные показатели
122.
Площадь озеленения общегородских территорий общего пользования
кв. метров на человека
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

123.
Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект
единиц
13
13
13
13
13

124.
Состояние пожарной безопасности городского округа, в том числе
единиц на 10 тыс. человек населения







количество пожаров,
11,6
11,4
11,27
11,15
11,15


количество погибших на пожарах,
1,22
1,16
1,16
1,1
1,1


количество травмированных при пожарах
0,45
0,39
0,39
0,32
0,32

125.
Закуп молока от населения в расчете на 1 корову
кг
0,40
0,45
0,38
0,32
0,30

126.
Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого периода
процентов
3
3
3
3
3






Приложение № 4
к решению Совета городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2013 г. № 3-28/353

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Наименование показателя

Факт
План

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
Труд и занятость









Численность населения МО
чел.
155596
156098
155464
154877
154450
154300
154150
154130
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
15,5
13,9
14,8
15,3
8,5
8,4
8,3
8,2
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО
%
21,0
17,6
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
18,0
Уровень зарегистрированной безработицы в МО
%
1,59
1,74
1,2
0,87
0,9
0,9
0,93
0,89
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)
чел.
92
92
250
234
225
107
222
92
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
руб.
16520
18033,0
21682,0
24794,0
26308,0
30258,0
32679,0
34313,0
Структура производства









Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн. руб.
83509,5
132342,0
174710,0
190724,8
210400,2
221085,7
231217,8
254339,6
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями
млн. руб.
67539,1
110871,1
147832,2
153626,0
159852,1
168803,8
178425,6
196268,1
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
80,88
83,8
75,7
75,0
75,9
75,8
75,7
75,3
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
Количество малых предприятий
ед.
1265
1333
1403
1427
1443
1437
1445
1455
Финансово-бюджетные показатели









Объем привлеченных внебюджетных инвестиций
млн. руб.
5264,8
4319,4
9465,0
12530,5
19870,2
20914,1
24668,7
3546,0
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах бюджета города
%
81,4
81,4
65,7
60,7
60,5
61,6
62,0
62,5
Дополнительно рекомендуемые показатели









Сальдо финансовых потоков МО
млн. руб.
-3312,1
6630,3
9007,8
3426,5
4210,4
3781,0
3192,0
3397
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
млн. руб.
526,5
2557,6
3782,7
3309,5
4016,6
3629,7
3064,0
3261,0
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий
млн. руб.
-3838,6
4072,7
5225,1
117,0
193,8
151,3
128,0
136,0


------------------------------------------------------------------